你好,可以通過(guò)增值稅申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)核對(duì),看是否一致
老師你好我做的賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的核對(duì)依據(jù)是什么?
老師你好,想咨詢哈應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核對(duì)的依據(jù)是什么?就是我賬做完了怎樣知道我的進(jìn)項(xiàng)做的對(duì)不對(duì)?
老師你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)抵銷(xiāo)項(xiàng),我直接做的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。這樣做是不是不對(duì)呢?應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),為什么用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師好,請(qǐng)問(wèn)年末需要將應(yīng)交增值稅-減免稅額科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎?依據(jù)是什么?
預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系式是?普通年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開(kāi)票有稅點(diǎn)的,開(kāi)專票和開(kāi)普票有什么區(qū)別嗎,就銷(xiāo)項(xiàng)票而言
這題CD怎么理解?C我算出來(lái)是2.5啊,為什么是22.5?D從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)原來(lái)A股東認(rèn)繳500,B股東認(rèn)繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務(wù)上有什么注意事項(xiàng)嗎?認(rèn)繳,無(wú)實(shí)繳的情況。
若公司預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)在每股收益無(wú)差別點(diǎn)增長(zhǎng)10%,計(jì)算采用乙方案時(shí)D公司每股收益的增長(zhǎng)幅度。 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
金融資產(chǎn)也可以進(jìn)行非貨幣性交換嗎
請(qǐng)問(wèn)7月工資因沒(méi)錢(qián)現(xiàn)在9月都沒(méi)發(fā),員工個(gè)稅怎么報(bào)呢
老師您好,想問(wèn)一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費(fèi)用,憑證這樣做對(duì)的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫(kù)存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個(gè)人開(kāi)發(fā)票,必須寫(xiě)姓名和身份證號(hào),還是寫(xiě)個(gè)人也行
老師我們有一個(gè)車(chē)以1000元每月租金租給客戶8月份沒(méi)有交租金8月27號(hào)我們?nèi)ラ_(kāi)回來(lái)了,怎么做賬呢
老師,之前會(huì)計(jì)這個(gè)表不對(duì),我現(xiàn)在就在核對(duì)調(diào)賬的過(guò)程我現(xiàn)在想看看我調(diào)的賬對(duì)不對(duì)
你好,你所指之前會(huì)計(jì)的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)都是錯(cuò) 的?
她沒(méi)有填,就算認(rèn)證了都沒(méi)有填數(shù)字,所以納稅申報(bào)表不全,
你好,那應(yīng)當(dāng)做增值稅申報(bào)表的正確填寫(xiě),然后用來(lái)核對(duì)就是了??
老師我只能做在2020年啊,
增值稅申報(bào)表上填的數(shù)字就是我每月認(rèn)證的發(fā)票金額對(duì)嗎
你好,不一定是認(rèn)證發(fā)票的金額,因?yàn)檫€有計(jì)算抵扣的,比如鐵路客票,這個(gè)是不需要認(rèn)證,通過(guò)計(jì)算抵扣的
老師那么那個(gè)是最準(zhǔn)確的呢?我們這邊都沒(méi)有既然抵扣的
你好,最準(zhǔn)確的就是增值稅申報(bào)表
老師可是我們的不對(duì)啊
老師我知道了,只要認(rèn)證抵扣了申報(bào)表上都會(huì)有得對(duì)吧
你好,只要認(rèn)證抵扣了,申報(bào)表上都會(huì)有的