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Q

老師你好我做的賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的核對(duì)依據(jù)是什么?

2020-10-15 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-15 17:27

你好,可以通過(guò)增值稅申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)核對(duì),看是否一致

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快賬用戶9581 追問(wèn) 2020-10-15 17:28

老師,之前會(huì)計(jì)這個(gè)表不對(duì),我現(xiàn)在就在核對(duì)調(diào)賬的過(guò)程我現(xiàn)在想看看我調(diào)的賬對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2020-10-15 17:36

你好,你所指之前會(huì)計(jì)的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)都是錯(cuò) 的?

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快賬用戶9581 追問(wèn) 2020-10-15 17:36

她沒(méi)有填,就算認(rèn)證了都沒(méi)有填數(shù)字,所以納稅申報(bào)表不全,

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齊紅老師 解答 2020-10-15 17:44

你好,那應(yīng)當(dāng)做增值稅申報(bào)表的正確填寫(xiě),然后用來(lái)核對(duì)就是了??

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快賬用戶9581 追問(wèn) 2020-10-15 17:46

老師我只能做在2020年啊,

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快賬用戶9581 追問(wèn) 2020-10-15 17:47

增值稅申報(bào)表上填的數(shù)字就是我每月認(rèn)證的發(fā)票金額對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 17:52

你好,不一定是認(rèn)證發(fā)票的金額,因?yàn)檫€有計(jì)算抵扣的,比如鐵路客票,這個(gè)是不需要認(rèn)證,通過(guò)計(jì)算抵扣的

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快賬用戶9581 追問(wèn) 2020-10-15 18:15

老師那么那個(gè)是最準(zhǔn)確的呢?我們這邊都沒(méi)有既然抵扣的

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齊紅老師 解答 2020-10-15 18:17

你好,最準(zhǔn)確的就是增值稅申報(bào)表

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快賬用戶9581 追問(wèn) 2020-10-15 18:17

老師可是我們的不對(duì)啊

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快賬用戶9581 追問(wèn) 2020-10-15 18:18

老師我知道了,只要認(rèn)證抵扣了申報(bào)表上都會(huì)有得對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2020-10-15 18:18

你好,只要認(rèn)證抵扣了,申報(bào)表上都會(huì)有的

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你好,可以通過(guò)增值稅申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)核對(duì),看是否一致
2020-10-15
抵扣清單 和你抵扣清單核對(duì)
2020-10-19
不對(duì)吧,中間還有個(gè)差額呢吧
2021-07-09
0 您好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)可以不做分錄,銷(xiāo)大于進(jìn)項(xiàng),說(shuō)明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-10-19
你好 ;? 這個(gè)是 稅務(wù)規(guī)定的一個(gè)過(guò)度科目。? ?走這個(gè)科目判斷? 你是否產(chǎn)生繳納增值稅或者留抵進(jìn)項(xiàng)稅??
2022-05-17
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