你好 借銀行存款貸預收賬款
老師,退給客戶的貨款沒有開發(fā)票,對公退的,怎么做分錄啊
老師收到一筆貨款沒有開票,可能要退給客戶,這個怎么做分錄呢!
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師,我要退客戶一筆貨款2500元,退款手續(xù)費5元 這筆分錄要怎么做
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應多預繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復好像沒有通知
老師您好,應付職工薪酬,匯算清繳應該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
到時候退了就借預收貸銀行
你好 是的 這么么做的
結轉成本是每個月必須結轉嗎?
不是 有收入的那個月才可以
比如我銷售這款產(chǎn)品這個收入到賬了才結轉是不
你好 你確認了收入就可以結轉
款項還有一部分沒有到也可以結轉嗎?
可以 只要做了收入的可以
郭老師7月銷售的產(chǎn)品,然后我們7月開了銷項票但是進項票9月才給我們這個怎么做呢!
七月份借庫存商品貸應付帳款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
九月份借應付帳款貸庫存商品 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù) 借庫存商品貸應付帳款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
但是貨款我們10才打給對方公司
貨款9月打的
郭老師是這樣不
你好 分錄可以這么做的
這樣是對的嗎?
是的 你好 對的 可以的