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老師,退給客戶的貨款沒有開發(fā)票,對公退的,怎么做分錄啊

2020-10-12 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-12 13:10

同學(xué)你好 之前有將貨物給客戶么; 還是只是收了款,現(xiàn)在將款退回呢;

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快賬用戶1370 追問 2020-10-12 13:11

其實是沒退貨,別的原因需要退給客戶款,備注寫的是退貨款,退給個人了

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-12 13:38

同學(xué)你好,如果客戶是企業(yè),需要對方出委托個人收款的證明,然后沖減對方的往來賬 借,應(yīng)付賬款等 貸,銀行存款

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同學(xué)你好 之前有將貨物給客戶么; 還是只是收了款,現(xiàn)在將款退回呢;
2020-10-12
你好,做收款時相反的分錄。
2022-06-08
同學(xué),你好 負(fù)數(shù)發(fā)票,做之前分錄的負(fù)數(shù)分錄
2021-01-19
你好 借銀行存款貸預(yù)收賬款
2020-10-15
你好,我們付的貨款,客戶沒貨退回來了,這個退款 借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款等科目?
2022-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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