同學(xué)你好 是可以的哦
上期由于留底稅額不夠,沒(méi)有退稅,造成有免抵稅額,這個(gè)月申報(bào)新的報(bào)關(guān)單能把上期免抵稅額一起退出來(lái)嗎
老師,出口退稅申報(bào)匯總表的17行,期末留抵稅額這個(gè)數(shù)大于免抵退稅額的話,那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù),退稅后,期末留抵稅額還能申請(qǐng)退稅或者可以留到下個(gè)月增值稅報(bào)表抵扣嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來(lái)退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅上期申報(bào)的退稅還沒(méi)有退, 本期填寫退稅申報(bào)的時(shí)候,期末留底稅額中,需不需要減去上期的期末留抵稅額?
老師,我們生產(chǎn)企業(yè)上個(gè)月有個(gè)出口退稅,這個(gè)月已經(jīng)退下來(lái)了,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表自動(dòng)的在期末留抵稅額上是上個(gè)月的退稅金額,這個(gè)怎么會(huì)在期末留底上面呢,是不是意味著我可以用這個(gè)期末留抵稅額
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問(wèn)代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
是免抵稅額
是不能抵扣的吧
這個(gè)月申報(bào)上期免抵稅額都沒(méi)有累加到本月應(yīng)退稅額這欄里面
沒(méi)有加進(jìn)來(lái)就不能了
那前面你怎么說(shuō)可以呀
到底是可以還是不可以 一點(diǎn)都不專業(yè)
你有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就可以,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以
有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),但是本期應(yīng)退稅額還是沒(méi)有
稅局給你批復(fù)了沒(méi)有呢
申報(bào)表上面應(yīng)退稅額都沒(méi)有前期的數(shù)據(jù)
批復(fù)什么
沒(méi)有的話就不能退