你好 計入稅金及附加里。
老師,我單位要建廠房,簽訂的一些建設工程承包合同,及設計勘察合同等等,這些合同繳納的印花稅記入哪里?
老師,我整理了一下關于物業(yè)公司繳納印花稅,哪些是不繳納印花稅的。能否幫忙下面合同是不是都是不需要繳納印花稅的,謝謝 如:物業(yè)服務合同、裝修服務協(xié)議、會計代理或咨詢合同、審計合同、法律代理或咨詢合同、稅務代理或咨詢合同、安保服務合同、日常清潔綠化合同、消殺合同、管理及專業(yè)知識培訓、團隊拓展合同、員工勞動合同、居間服務合同、生活垃圾清運、建筑垃圾清運、客滿調(diào)查合同、水箱清洗合同等。
老師好!請問交納印花稅里面的承攬合同指哪些方面呢?我們公司是建設工程方面,建設工程合同是我們交稅這個季度的銷售額對嗎?
建設單位與施工單位簽訂的總承包合同都已申報印花稅,現(xiàn)在建設單位沒通過總包單位購買了一批鋼材簽訂了合同,但是這筆鋼材費最后還是算在總包合同里的,現(xiàn)在這個鋼材采購的合同需要申報繳納印花稅嗎?
制造業(yè)企業(yè)在籌建期建設廠房變成了建設單位,印花稅需要申報的有哪些呢?跟總包單位簽訂的總承包合同申報了印花稅,之后簽的其他合同還需要申報印花稅嗎?技術服務合同哪些屬于這類呢?如果少申報了印花稅怎么辦呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?