你好,發(fā)放時按照實際發(fā)放金額做 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 實際發(fā)放金額和計提金額的差額做 借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,員工工資上學(xué)計提了,這月不用發(fā)放了,后期也不用發(fā)放了,怎么做分錄
老師問一下我這個工程計提工資這個月分錄做好了,之后工程做好了工資發(fā)放后科目分錄又怎么做了
你好老師,我2021年6月的計提工資,和發(fā)放工資科目做反了,現(xiàn)在要怎么在做個分錄呢
工資分錄里有個稅,計提時怎么做?然后發(fā)放工資時,暫時銀行代交了,然后過年一次扣回,分錄每月又怎么做?
老師你好,請問月末發(fā)放工資怎么做分錄,之前只計提了工資。
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
老師那我結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做?
老師我把工程施工-合同成本-人工費這個科目加在那個分錄里,它的一級科目是什么?
最后會列式在存貨里
老師我說把工程施工-合同成本-人工費這個科目加在4401還是4001下面
看是什么人員的工資,如果是生產(chǎn)加工制造則計入4001,如果是工程建造類的則計入4401