現(xiàn)在借在建工程 貸在建工程負數(shù)就成了
老師這個是科目余額表,進項稅15473.46,銷項是12502.82,留抵是2970.64,下面計提一個所得稅36.27, 應交增值稅借方是2934.37, 老師我沒明白為什么36.27加上2934.37怎么能等于進項留抵呢
老師你好 我們名下有一個子公司,我們占股40%,前期已實繳出資6萬元,現(xiàn)在該公司已進行破產清算,我們公司對這6萬元應該怎么做賬務處理呢
老師,繳納億企贏費用可以做減免稅款科目嗎?具體分錄求解
您好,殘疾人工資加計扣除在匯算清繳時填哪個表
審計報告的財務報表怎么調?
你好,個人投資50萬元,如何入公司賬戶呢,這個投資者也沒有公司章程里面。
老師,應付股利跟應付利息有啥區(qū)別呢?
老師,您好!問一下計提工資是不是有兩種方式,“借:管理費用100.貸:應付職工薪酬100,或者“借:管理費用100, 貸:應付職工薪酬80其他應付款~社保10,其他應付款~公積金5,應交稅費,應交個人所得稅5”這兩種方式有什么區(qū)別?各有什么利弊
學堂有印刷稅務師刷題的課本嗎?
老師注銷公司的時候有退稅,等時間長,這個退稅的錢會自動沒了嗎?
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剛查了一下現(xiàn)支13萬,開票38萬,還有25萬未支付怎么作呢,資產類可以做負數(shù)嗎
沒有支付的記入到應付賬款
公司倉儲保管,未支付是放在其他應款好還是應付賬款好呢
記入到應付賬款就成了
之前有其他公司進的材料,我是通過其他應付款,也是放在在建工程里面,還需要調整嗎?
不用這個也不用調整了