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老師您好,之前沒有收到票,銀行付款用作購買在建工程項目,當時是這樣做的借:在建工程 貸:銀行存款 這家公司付了好幾次款,每次付款后,都是按上面的分錄作的賬,然后現(xiàn)在收到了總共發(fā)票金額,需要怎么做呢

2024-04-10 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-10 16:18

現(xiàn)在借在建工程 貸在建工程負數(shù)就成了

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快賬用戶6789 追問 2024-04-10 16:29

剛查了一下現(xiàn)支13萬,開票38萬,還有25萬未支付怎么作呢,資產類可以做負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:30

沒有支付的記入到應付賬款

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快賬用戶6789 追問 2024-04-10 16:34

公司倉儲保管,未支付是放在其他應款好還是應付賬款好呢

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:34

記入到應付賬款就成了

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快賬用戶6789 追問 2024-04-10 17:12

之前有其他公司進的材料,我是通過其他應付款,也是放在在建工程里面,還需要調整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 17:13

不用這個也不用調整了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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