您好,需要對方申請開具紅字發(fā)票信息表給公司,然后您公司再開具5000元的銷售折讓的發(fā)票給對方就是了。
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
請問銷售折讓發(fā)票,折讓金額5000,之前購買方已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在怎么開負數(shù)發(fā)票?
購買方收到折扣折讓的紅字發(fā)票,前期已勾選認證, 沒有收到銷售方的退款,具體分錄怎么做
請問,對方開的發(fā)票我這邊認證已做賬但是沒有銷售,這月有銷售折讓負數(shù)發(fā)票,怎么分錄
老師,請問購買方已經(jīng)入庫,并且發(fā)票已抵扣,銷售方開出紅字發(fā)票(銷售折讓),購買方怎么做賬?
老師,我在注冊公司的時候填社保人員信息的時候有一個所在部門,這個怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財產(chǎn)保全責任保險費怎么做帳?
請問老師,有這樣一個問題,今年4月在申報去年所得稅的時候,因為先申報的季度報表,因為有利潤所以交了一部分所得稅,實際上報完年度報表后有好幾年的虧損可以彌補,但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補虧損,就會造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個人承擔的社保公積金嗎
實際發(fā)放工資比個稅申報系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬股,A股東已實繳了十萬元,這個實繳能直接從對公賬戶退給他嗎,
老師利潤表本年累計金額和增值稅主表本年累計金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入嗎?
有限公司注冊時資金200萬,a占股10%,現(xiàn)在a把這10%的股份轉(zhuǎn)讓市場價值70萬,怎么交稅
老師,什么公司需要計提工費經(jīng)費
我方是購買方,經(jīng)銷商讓我放開
之前我方開進的進項,是10000,現(xiàn)在又開5000,還剩的咋辦?
您就只需申請開具5000元的紅字發(fā)票信息表給對方公司就是了。
剩的呢?最后票是由對方開是嗎?我方只開紅字信息
1、剩下的,仍然由您公司使用啊 2、是由對方開具紅字發(fā)票給您公司 3、您公司申請開具的是“紅字發(fā)票信息表”
我不大明白,開紅字信息表的時候,表是之前的全部金額,和折讓的對不上,那不是10000都開成負數(shù)了
是可以部分金額開具紅字發(fā)票的,當然也可以全額開具紅字發(fā)票的。
我是不是沒有表達清楚,我是說紅字信息表上出現(xiàn)的金額是-10000,而折讓只折讓5000,是不是10000那張票,全部已經(jīng)沖紅了
出現(xiàn)的怎么不是剛好-5000?
那說明您公司的開票軟件不支持部分金額開具發(fā)票。開具全額的紅字發(fā)票信息表,也沒有關(guān)系。對方就需要開具一個10000的負數(shù)發(fā)票和一個5000的正數(shù)發(fā)票。
我方要準備什么資料備查?
不需要的,只需要申請開具紅字發(fā)票信息表就是了。
銷售折讓,不是對方產(chǎn)品不合格,我方不出具 ,對方產(chǎn)品不合格證明
也可以雙方簽訂一個銷售折讓處理的協(xié)議留存?zhèn)洳?
這還不讓直接開返利發(fā)票
還不如,真麻煩,是不是不能開返利發(fā)票?
這個是要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)背景來開票的,如果是平銷返利業(yè)務(wù)就開具平銷返利的發(fā)票,如果是銷售折讓的話,就開具銷售折讓的發(fā)票。
開了負數(shù)之后下月申報收入就會減少,成本也要減少嗎?之前抵扣的稅額要減少嗎?
您是受票方,是只沖減成本和進項稅額的。
意思是我方是成本和進項稅減少?收入不變?
進項稅之前已經(jīng)抵扣過了不轉(zhuǎn)出?
您公司是采購方,取得的銷售折讓發(fā)票本身就是要沖減進貨成本的。不影響您公司的收入。
需要做轉(zhuǎn)出的,您公司申請開具紅字發(fā)票信息表時就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了。