合計(jì)不含稅銷售額是多少這個(gè)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過10萬的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師 這個(gè)小規(guī)模納稅申報(bào)主表 湖北的免稅 開的免稅發(fā)票填在第12欄其他免稅銷售額 上個(gè)季度還自開了專票 那個(gè)金額填在哪呀
老師,小規(guī)模上季度普票銷售額23萬,湖北地區(qū)的,同時(shí)滿足季度不滿30萬和湖北地區(qū)免增值稅,那這個(gè)23萬填在11欄未達(dá)起征點(diǎn),還是12欄的其他免稅銷售額???
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
老師股權(quán)變更,章程修正案和章程有什么區(qū)別
公司支付員工工傷住院醫(yī)療費(fèi)怎呢入賬
老師請(qǐng)問下數(shù)據(jù)透視表如果想取消那個(gè)匯總的,我點(diǎn)設(shè)計(jì)里以表顯示咋沒反應(yīng)?
出口退稅發(fā)票金額開少了 但是已申報(bào) 稅也退下來了 怎么辦呢 可以補(bǔ)開嗎?
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以轉(zhuǎn)賬到公賬嗎?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不是公司的人沒買社保,掛靠的
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶 可以申報(bào)工資薪金嗎?
公司轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)給個(gè)人,約定公司承擔(dān)契稅,可以稅前扣除嗎
老師他這個(gè)發(fā)票開的對(duì)嗎?有什么問題嗎?
2024年不屬于小微,2024年匯算清繳企業(yè)所得稅還享受小微政策嗎?
裝修公司的設(shè)計(jì)師工資能不能計(jì)入成本
合計(jì)不含稅銷售額不超過30萬,普通發(fā)票填寫10欄,超過填寫12欄,專票不免,交稅填寫1行,等于2行
專票4871.84 稅額1461.36 普票281873 合計(jì)不含稅銷售額330584.84
專票填寫1行=2行=4871.84? 普通發(fā)票填寫12欄=減免表免稅欄下面,第一列281873?
老師 這個(gè)填好之后 利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 下面那個(gè)減免所得稅額表就不用填了吧
是的,是的,是的,是的