你好 借原材料 貸預(yù)付賬款
老師你好,去年預(yù)付了一筆裝修款,總計(jì)40萬,現(xiàn)在收到部分材料發(fā)票,怎么入賬?原先掛的預(yù)付
老師,國家給我們公司撥了裝修款幾百萬??顚S?,收到款我是這樣入賬的: 借:銀行存款 200萬 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款—專項(xiàng)應(yīng)付款—裝修款200萬 現(xiàn)在公司零星的采購了些裝修用的材料已付款有專票,還預(yù)付了部分款給裝修公司,這兩種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你好。老師。請(qǐng)問我公司裝修款由b公司代付了10萬元,b公司記賬借:其他應(yīng)收款我公司10萬,貸:預(yù)付裝修公司10萬,我公司自己也預(yù)付了一部分裝修款20萬,收到了30萬發(fā)票,我公司收到發(fā)票的時(shí)候借:長(zhǎng)期待攤25萬,進(jìn)項(xiàng)5萬 貸:預(yù)付裝修公司30這樣,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么調(diào)回來了,發(fā)票多了10萬應(yīng)該還給b公司的
老師你好,我公司購入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。請(qǐng)問這樣寫對(duì)不對(duì)?還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預(yù)付賬款呢,應(yīng)該怎么寫分錄???
老師你好,我公司預(yù)付了一筆40萬的設(shè)備款,但是設(shè)備到了部份配件,后面尾款也沒付對(duì)方也沒到公司來安裝,這部份配件也沒用了,現(xiàn)在這個(gè)合同也作廢了,公司這筆40萬預(yù)付款怎么處理呢?
老師,我們是貨物代理公司。開運(yùn)輸費(fèi)是6%還是9%吖
老師,當(dāng)月要是沒發(fā)工資,是不是不應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅
上班沒有事做,我要干啥,領(lǐng)導(dǎo)還在旁邊,我不知道做什么
郭老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
請(qǐng)問電話費(fèi)發(fā)票抬頭是個(gè)人能報(bào)銷嗎?
您好老師,對(duì)方開錯(cuò)發(fā)票了,我們已經(jīng)認(rèn)證了,她家自己紅沖了,也沒讓我們開紅字發(fā)票確認(rèn)單,他們又開藍(lán)字發(fā)票,這樣對(duì)嗎?
老師,2024年5月16日購買的冰柜,原值13700元,折舊按8年,截止到2025年6月,凈值是多少?
搬遷工廠,租的廠房,購買的電線電纜計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,分錄怎么寫
匯算清繳企業(yè)選不了A108010表是為什么
老師:我公司為建筑公司,2024年開具一張140萬的專票,未收到錢,對(duì)方也未抵扣,請(qǐng)問現(xiàn)在可以作廢這張發(fā)票嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
不是我們的原材料,我們是工程咨詢公司,預(yù)付的是公司辦公樓裝修的費(fèi)用
借成本或費(fèi)用貸預(yù)付賬款
一次性入成本和費(fèi)用,那這個(gè)月的報(bào)表不是很難看嘛?還是說先入成本和費(fèi)用,等到發(fā)票齊全再一次性入待攤
可以等到發(fā)票齊全再一次性入待攤