你好,這個通行費是不需要認證的,直接計算就可以的 沒有原始票據(jù),是不能夠報銷的
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,發(fā)票認證系統(tǒng)有一些通行費電子發(fā)票,這個必須認證嗎?我在員工報銷單沒有找到原始票據(jù),會不會我沒有注意到,或者同事沒有報銷。這個必須認證嗎?
老師,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在銷項如果大于了進項不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進項的發(fā)票,還沒有寄過來,能不能到下個月申報前認證的?還是必須這個月就認證
老師,我這個月才進到新公司,登陸發(fā)票勾選平臺,發(fā)現(xiàn)之前有很多通行費電子發(fā)票,沒有勾選,這些票是哪個月來報銷了,才能勾選認證嗎?
老師,我們公司剛成立1個月,通過電子稅務(wù)局查查詢,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開具了幾十張專用發(fā)票(住宿、服務(wù)等)、電子普通發(fā)票(辦公用品、餐飲、服務(wù)等),普通發(fā)票(辦公用品、餐飲等發(fā)票),但是目前我只見到1張紙質(zhì)專用發(fā)票,其他發(fā)票都沒見到實物,這怎么操作呢?其他沒有見到實際發(fā)票的專用發(fā)票,必須這個月完成勾選、認證、入賬嗎? 另外,紙質(zhì)普通發(fā)票也沒有見到實際發(fā)票的,也必須這個月入賬嗎?不能收到實際發(fā)票之后,下個月再入賬嗎?
請問一下支付民工工資,業(yè)主代發(fā)的工資,在匯算清繳表里A102010,該怎么填呢?
你好老師,我們是物流運輸公司,因為公司車輛不夠外面找了其他車輛拉運,這樣司機的工資按工資薪金申報還是勞務(wù)所得呢
老師:在報今年所得稅年報時,發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬,銷項稅額是對的,少了2萬我在今天已調(diào)好賬。那24年的已申報好的賬務(wù)報表我是不是要去更正一下。
公司購買了一個軟件,跟硬件一起使用就組成一臺機器銷售給客戶,因為這個軟件可以一直使用我就作進無形資產(chǎn),十萬不到,然后無形資產(chǎn)去年也只是攤銷了1.5萬,現(xiàn)在在填寫匯算清繳的時候,按無形軟件攤銷填寫,系統(tǒng)就成了調(diào)增15000,就是要收企業(yè)所得稅,我有些想不通,我哪里做錯了?
老師,法人名下的車過戶給公司,需要交哪些稅?
老師,我們是總分機構(gòu),分公司交納的員工社保費可以在總公司申報嗎?錢是總公司給交的,但是是以分公司開設(shè)的社保賬戶
老師,計提盈余公積是根據(jù)賬套計提還是申報那個?因為如果當(dāng)年記到未分配利潤有差額
老師,匯算清繳中的期間費用表里的咨詢顧問費有扣除限額么
這么多內(nèi)容,怎么寫支出證明?
請問我們有幾百萬的貨款很多年沒給對方付,現(xiàn)在對方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時做納稅調(diào)增嗎?
不是 發(fā)票認證平臺里面有通行費電子發(fā)票 需要我點認證
但是我有可能在日常審核報銷單 沒有注意 沒有看見
是在報銷的時候,建議就用手機拍照,這樣認證的時候就有依據(jù)了,不需要一個個的去翻了
我現(xiàn)在的問題是通行費電子發(fā)票是必須認證嗎?
可以不認證的,你直接作為費用化也是可以的
老師,剛剛勾選發(fā)票認證的時候,發(fā)現(xiàn)有19年12月,2020年5月,2020年8月發(fā)票稅號開錯,這個怎么辦?時間這么久,也不能退回找對方重開
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