多交的稅款退回來了嗎

工資個稅金額未核算錯誤,申報是填寫錯誤導(dǎo)致多繳稅款,后又及時更正,會計如何處理呢
一季度所得稅申報后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯誤,更正申報3978.58,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
老師您好,本人填寫文化事業(yè)建設(shè)費申報表采用簡單粗暴方法,直接將當(dāng)期本公司廣告開票總額減去當(dāng)期媒體回票總額之間差額作為當(dāng)期應(yīng)征收入直接填表納稅,納稅金額無誤,就是未按照填表要求將數(shù)據(jù)逐一填寫,今日自查發(fā)現(xiàn)錯誤深感自責(zé),由于個人失誤導(dǎo)致這種申報模式持續(xù)了一段時間,請問老師該這種情況如何處理
老師你好,請問我們是自然獨資企業(yè),2022年第一季度,前任會計申報增值稅申報表時,把圖1申報表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報時,可以把多余稅款合計數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師好,之前公司在申報員工個稅時,填報信息錯誤,導(dǎo)致多繳了稅金,后來更正申報,覺得再去稅局辦退稅又太麻煩沒去,導(dǎo)致現(xiàn)在繳稅金額和申報記錄不一致,請問賬務(wù)怎么處理
老師您好小微企業(yè)條件是什么
單位處理已攤銷完的低值易耗品一批,取得的收入計入營業(yè)外支出,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何做相應(yīng)的會計分錄
老師,請問通行費的電子普通發(fā)票能抵扣嗎,左上角沒有通行費字樣,只有貨物名稱里有通行費
個人電商店鋪,所得稅利潤要怎么計算呢
老師小規(guī)模收入28萬多,成本11萬多,管理費用20萬多怎么還有利潤呢,要交所得稅么,所得稅9000多,已經(jīng)申報了能改么
銀行貸款需要下游合同貼標(biāo)是什么意思
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票,這張發(fā)票是20萬的,我可以只用10萬多嗎?剩余的留底下次用
老師,電商商家收到天貓積分當(dāng)月確認(rèn)收入,但是一般情況下下月才能開票給平臺是嗎?
飯費發(fā)票能不能入賬?
飼料的免稅政策是哪些飼料,有沒有政策號
沒有,在下個月工資給這名員工加上了這多扣的個稅
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 下個月發(fā)工資多扣出來就可以
借應(yīng)交稅費貸銀行存款 我跟那個寫錯了
少扣個稅,下期補(bǔ)呢
借應(yīng)交稅費貸銀行存款,不是 下個月發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費。
老師,我現(xiàn)在的工資表核算的個稅是正確的,負(fù)責(zé)申報的數(shù)據(jù)整差了,導(dǎo)致一個員工多扣了,一個員工少扣了,并不是因為核算的問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤
賬上做的是對的嗎 不對吧 不管那個原因錯誤都是這樣做
你的意思是按錯的申報金額進(jìn)行計提工資嗎,如果按正確的計提工資,分錄借貸不平衡
按正確的計提 發(fā)多少寫支付的多少
正確的個稅為431.13 ,錯誤繳納申報個稅為449.13 449.13-39.6+21.6
借 應(yīng)付職工薪酬 431.13 貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅 431.13 支付稅款 借 應(yīng)付職工薪酬 449.13 貸 銀行存款,其中怎么體現(xiàn)多扣的39.6元稅款和少扣的21.6元
你就職工的個人多少 發(fā)工資的時候
您能給我這個整體的分錄嗎,您這樣說,我還是不是不清楚的
你申報的個稅431.13 你核算的時候扣除職工多少錢 只需要這兩個數(shù)據(jù)
我申報的個稅是 449.13 正確的是431.13
你扣除職工的也是這個金額嗎