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Q

工資個稅金額未核算錯誤,申報是填寫錯誤導(dǎo)致多繳稅款,后又及時更正,會計(jì)如何處理呢

2020-10-15 02:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-10-15 06:40

多交的稅款退回來了嗎

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快賬用戶4848 追問 2020-10-15 08:38

沒有,在下個月工資給這名員工加上了這多扣的個稅

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齊紅老師 解答 2020-10-15 08:41

借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 下個月發(fā)工資多扣出來就可以

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齊紅老師 解答 2020-10-15 08:41

借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 我跟那個寫錯了

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快賬用戶4848 追問 2020-10-15 08:57

少扣個稅,下期補(bǔ)呢

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齊紅老師 解答 2020-10-15 08:57

借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,不是 下個月發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶4848 追問 2020-10-15 09:00

老師,我現(xiàn)在的工資表核算的個稅是正確的,負(fù)責(zé)申報的數(shù)據(jù)整差了,導(dǎo)致一個員工多扣了,一個員工少扣了,并不是因?yàn)楹怂愕膯栴}導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤

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齊紅老師 解答 2020-10-15 09:04

賬上做的是對的嗎 不對吧 不管那個原因錯誤都是這樣做

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快賬用戶4848 追問 2020-10-15 09:13

你的意思是按錯的申報金額進(jìn)行計(jì)提工資嗎,如果按正確的計(jì)提工資,分錄借貸不平衡

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齊紅老師 解答 2020-10-15 09:17

按正確的計(jì)提 發(fā)多少寫支付的多少

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快賬用戶4848 追問 2020-10-15 09:27

正確的個稅為431.13 ,錯誤繳納申報個稅為449.13 449.13-39.6+21.6

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快賬用戶4848 追問 2020-10-15 09:38

借 應(yīng)付職工薪酬 431.13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 431.13 支付稅款 借 應(yīng)付職工薪酬 449.13 貸 銀行存款,其中怎么體現(xiàn)多扣的39.6元稅款和少扣的21.6元

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齊紅老師 解答 2020-10-15 09:44

你就職工的個人多少 發(fā)工資的時候

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快賬用戶4848 追問 2020-10-15 10:15

您能給我這個整體的分錄嗎,您這樣說,我還是不是不清楚的

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齊紅老師 解答 2020-10-15 10:22

你申報的個稅431.13 你核算的時候扣除職工多少錢 只需要這兩個數(shù)據(jù)

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快賬用戶4848 追問 2020-10-15 10:23

我申報的個稅是 449.13 正確的是431.13

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齊紅老師 解答 2020-10-15 10:39

你扣除職工的也是這個金額嗎

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相關(guān)問題討論
多交的稅款退回來了嗎
2020-10-15
你好,這個沒有關(guān)系的,應(yīng)交稅費(fèi)有余額就行,在借方有余額他可以留著以后抵扣。
2023-04-06
同學(xué)你好 這個就寫多交了 多交了多少退多少
2023-07-24
你好 這個您繳納稅款那可以改嗎? 要是不可以手工改 可能得找稅局大廳申報一下了 賬上 可以把多交那部分先沖回 借:所得稅費(fèi)用 紅字4218.88-3978.58=240.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 紅字240.3 這多交的240.3會先在借方余額里 這樣看以后交稅時候或是退稅時候處理 假設(shè)下次計(jì)提所得稅費(fèi)用是780 但是實(shí)際繳納是780-240.3=539.7 借:所得稅費(fèi)用780 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 780 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅539.7 貸:銀行存款539.7 這樣就平了
2021-08-24
同學(xué)你好, 1.按正確的工資來算,和匯算清繳不一致也沒有關(guān)系。另外,匯算清繳的時候把5萬算到福利費(fèi),福利費(fèi)超14%了嗎?超了的話應(yīng)該要調(diào)回來的。 2.科目用錯了,要盡快調(diào)整回來。
2023-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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