做的賬務(wù)可能有問題
老師你看這個。明明是按季報財務(wù)報表,但是顯示出來的利潤表卻是月報怎么回事?
老師,你給看看她出的這個利潤表咋回事?
老師,幫我看看科目余額表是平的,利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表不對,是咋回事
老師幫我看看怎么回事,財報利潤表利潤總額是負(fù)數(shù),然后我也把這個負(fù)數(shù)填到A200000的這個表里了,結(jié)果還是出來一樣的這個提示
老師他這個利損用現(xiàn)金充我怎么看不懂是咋回事兒
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
不該出現(xiàn)負(fù)數(shù)的出現(xiàn)了
看一下會計分錄的借貸方是不是對的
嗯,看來得反賬
嗯嗯,是的,檢查下賬務(wù)處理
老師,你給看看這個怎么調(diào)啊
這個好像也沒啥問題,你這個上之前入賬,多計提了稅費,這個月沖銷了,導(dǎo)致貸方又發(fā)生額
如果不急的話也不用沖銷呀,到后面按照實際繳納的做平就可以了
那九月份的報表上填多少?
按照你們報表實際數(shù)據(jù)填寫,或者把報表調(diào)整完
沒懂,最后季度利潤表上稅金及附加的數(shù)字是多少?