你好,很高興為你解答、 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
稅控盤(pán)費(fèi)用抵稅分錄怎樣做?
老師,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和抵減稅控盤(pán)稅額怎么做分錄?還有2020 年買(mǎi)的稅控盤(pán),然后先做費(fèi)用,等到以后要交稅的時(shí)候,再做稅控盤(pán)遞減分錄可以嗎?
老師,付稅控盤(pán)費(fèi)用,怎樣做分錄?
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)換盤(pán)的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以的話(huà)分錄怎樣做?
老師好,稅控盤(pán)年費(fèi)每年都可以抵稅么?分錄怎樣做?
老師我們建筑公司去年開(kāi)始的外地項(xiàng)目上一任會(huì)計(jì)沒(méi)有預(yù)繳增值稅到當(dāng)?shù)亟唤o本地稅務(wù)局這種情況如何處理
公司有實(shí)收資本但是還沒(méi)達(dá)到注冊(cè)資本金額,然后還有未分配利潤(rùn),如果公司注銷(xiāo),稅款有哪些,怎么計(jì)算
計(jì)入工會(huì)經(jīng)費(fèi)的差旅費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,請(qǐng)教下:?我們有一個(gè)設(shè)備是客戶(hù)提供的,19年境外進(jìn)口進(jìn)來(lái)的,當(dāng)時(shí)形式發(fā)票是無(wú)商業(yè)價(jià)值進(jìn)來(lái),我們沒(méi)有付匯,沒(méi)有入賬。報(bào)關(guān)單的金額有2萬(wàn)美元?,F(xiàn)在這個(gè)設(shè)備出口出去給客戶(hù)維修了,但是客戶(hù)不打算給我們用了,不復(fù)運(yùn)回來(lái)了。我們賬務(wù)上要怎么處理?會(huì)因什么事被罰?
收到一筆航信流轉(zhuǎn)單,一年后到期收款,該票據(jù)計(jì)入哪個(gè)科目呀?
老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)。 這個(gè)季度不知道會(huì)不會(huì)超過(guò)30萬(wàn) 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 如果這個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 不用交稅的話(huà) 這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 計(jì)提這些該怎么辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 做收入分錄的時(shí)候 增值稅按1%還是3%
你好,公司有二次增壓費(fèi)收入,平時(shí)購(gòu)買(mǎi)的水表計(jì)入什么呢,
老師,我們交了房租,對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們還要要收據(jù)嗎?
老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項(xiàng)目取得的勞務(wù)發(fā)票是嗎還是部分項(xiàng)目都可以抵減