你好,很高興為你解答 按照開票稅控系統(tǒng)填報,差額賬務處理一下
小規(guī)模增值稅申報發(fā)票金額稅率是1%開的金額10000,申報的時候按實際發(fā)票金額申報 ,應納稅額應該是100,但是免稅框自動寫的300稅額,也就是3%,不能改,導致應納稅額是負數(shù),怎么辦呢
增值稅申報的時候,預交增值稅金額與實際開票金額相差1分錢,請問應該怎么填寫申報金額?
請問老師,發(fā)票上的增值稅與實際扣款的稅額相差1分錢應該怎么做賬?
老師,現(xiàn)在財務記賬系統(tǒng)上留抵金額與實際發(fā)票留抵金額差幾分,原因是前期申報增值稅的時候銷項稅額少寫幾分導致已交增值稅多,銷項進項已交稅金不平差幾分,這個怎么調整
老師,我們是一個小規(guī)模,1季度開了幾張1個點的專票,按照開票金額,我們專票那1個點應該如實交稅,但是在申報增值稅的時候,應繳增值稅跟我們開票金額那個應繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個數(shù)據(jù)相等?在哪里可以調一下嘛?申報表里面數(shù)據(jù)都改不了
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產要繳那些稅?
請問老師,農場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
每個月稅務申報都有1分的差額,那下月申報的時候這1分錢是直接在期末未交稅額一直累計,還是每個月在本期繳納上期應納稅額這把1分錢填了?
差額的一分錢你賬務處理即可 申報按照開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)走 少交款的計入營業(yè)外收入 多交的計入營業(yè)外支出
我說的是增值稅申報的時候,你上月有1分錢的差額,那么期初未交稅額就有1分錢,我是不管它么?讓他下月申報的期初未交稅額2分,這樣顯示?
因為我們是簡易征收,異地全額預交增值稅,所以每個月增值稅都會有1分錢的差額。
我說的是增值稅申報的時候,你上月有1分錢的差額,那么期初未交稅額就有1分錢,我是不管它么?讓他下月申報的期初未交稅額2分,這樣顯示? 繳納了就可以了
那是要等到累計滿1元的時候繳納?
你沒有綁定三方付款協(xié)議嗎 直接扣了就可以了
扣不了,而且我們每個月都有這樣1分錢的差額。就是這個期初未繳稅額這樣一直累計有什么影響沒有?
幾乎沒有什么影響的
就是每次申報的時候都提示期初未繳稅額有余額,但是點擊繳費又顯示無未繳稅費。
恩,影響不大,可以不考慮