對方還要開具之前5%發(fā)票的紅字發(fā)票給你們的,根據紅字發(fā)票沖減之前的賬
一家供應商給我公司開了一張監(jiān)測費的專票,對方自己開的發(fā)票,應該開1%的稅率,開成5%稅率專票了,我公司收到發(fā)票后已認證抵扣,怎么處理,我公司已申請對方開具紅字發(fā)票,對方把1%正確的發(fā)票開給我們了
老師,對方開給我們的專票,抵扣聯(lián)在,發(fā)票聯(lián)丟了,應該怎么處理?我們公司已經抵扣認證了
您好,我公司收到一張發(fā)票已經抵扣了,然后年底對方要折扣給我們,叫我們協(xié)助開張信息表他們開張紅字折扣發(fā)票,那我已經抵扣的了,又對方有張紅字發(fā)票,我怎么申報的?
老師,我們收到供應商一張專票,然后也抵扣了,現(xiàn)在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發(fā)票給我們啊
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發(fā)票?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
現(xiàn)在,對方不但不給5%紅字發(fā)票,還要把之前開錯的我們已經認證的5%藍字發(fā)票要走,這合適嗎
你已經認證了,不能拿回去的