預(yù)交的應(yīng)該在主表里 稅款繳納欄第27行--“本期已繳稅額”里 然后是第28行--“分次預(yù)交稅額” 但是主表是自動(dòng)生成的,不需要自己填
老師我們是一般納稅人查賬征收,我們當(dāng)期有預(yù)繳稅款,那么我們?cè)鲋刀?,所得稅納稅申報(bào)表把預(yù)交稅款填在什么地方?謝謝了
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,有異地預(yù)繳各項(xiàng)稅金,其中,預(yù)交的增值稅在我們報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)扣除,預(yù)交的印花稅和附加稅在我們當(dāng)期報(bào)表時(shí)不體現(xiàn),那么企業(yè)所得稅呢?需要在季報(bào)時(shí)扣除嗎?
老師你好,我想問(wèn)下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進(jìn)行申報(bào)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表4就是預(yù)交增值稅時(shí),一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅有區(qū)別嗎??jī)煞N計(jì)稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎?如果不對(duì),是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
我們是一般納稅人,1月份預(yù)繳了兩次增值稅,稅款所屬期是1月份的,一筆是異地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳的稅款,還有一筆是預(yù)繳了公司所在地的稅款,我如何填寫申報(bào)表呢
老師 ,我們房地產(chǎn)公司 收到預(yù)收房款,開(kāi)了不征稅的發(fā)票, 原則上要申報(bào)“預(yù)繳增值稅”并繳納稅款,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)不肯申報(bào),預(yù)繳增值稅和 預(yù)繳土地增值稅。。。老師我想問(wèn)一下,開(kāi)了票, 0申報(bào)的后果.......
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?