你好是的,發(fā)票驗(yàn)證是正常做的,已經(jīng)驗(yàn)舊了不用管。
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買(mǎi)方把沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票退回來(lái)要求銷售方紅沖,那么銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要交給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
1月份開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在需要開(kāi)具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,開(kāi)完發(fā)票需要把發(fā)票聯(lián)認(rèn)證抵扣聯(lián)交給客戶嗎,那如果對(duì)方已認(rèn)證,需要對(duì)方提交開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票申請(qǐng),那發(fā)票驗(yàn)舊怎么辦
我們給銷方開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方已抵扣,開(kāi)具紅字發(fā)票信息,我們給開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們把后兩聯(lián)都給了對(duì)了,我們現(xiàn)在提示需要驗(yàn)舊發(fā)票,現(xiàn)在我們提供第一聯(lián)和紅字發(fā)票信息可以嗎?
開(kāi)出的銷項(xiàng)票當(dāng)月可以在開(kāi)票系統(tǒng)上作廢,過(guò)了當(dāng)月作廢①對(duì)方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票即可;②對(duì)方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
我是銷售方,12月份開(kāi)具的發(fā)票已經(jīng)給買(mǎi)方了,現(xiàn)在是一月份,跨月了,需要紅沖掉重開(kāi) 需要做哪些操作? 第一:12月份就當(dāng)沒(méi)發(fā)生過(guò)需要紅沖的事情,正常做賬對(duì)嗎? 第二:現(xiàn)在是一月份,需要收回買(mǎi)方的二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票(三聯(lián)專用發(fā)票),然后開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開(kāi)具一個(gè)正數(shù)發(fā)票給客戶,把收回的二聯(lián)三聯(lián)客戶的發(fā)票放在一起,做個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票正常做分錄
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)