你好 那您就記在借方負(fù)數(shù) 不然報表數(shù)據(jù) 不準(zhǔn)確 的 影響就是數(shù)不準(zhǔn)確
老師 費(fèi)用類的科目我之前做了筆貸方 現(xiàn)在系統(tǒng)自動識別借方 那給我的利潤表的利潤和資產(chǎn)表的利潤就有這個數(shù)的差異 請問有什么影響嗎?
請問利潤表上的凈利潤本年累計(jì)累計(jì)加上資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額,這樣的話,明年做匯算清繳會不會有什么影響?我之前也沒有調(diào)過賬,如果有影響的話,現(xiàn)在該動那個科目調(diào)平?
老師,我想問一下,上一個季度我做了一筆調(diào)整以前年度損益,現(xiàn)在造成利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤有差額,怎么處理,有影響嗎
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對,發(fā)現(xiàn)有做錯了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導(dǎo)出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
老師科目匯總表本期發(fā)生額最后合計(jì) 和利潤表凈利潤有關(guān)系嗎 為什么我用匯總表合計(jì)借貸方的差額 等于凈利潤那個數(shù)據(jù)
老師你好!墻體拆除,一般納稅人稅率是多少,屬于哪類
最新電商稅法在哪里查?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因?yàn)樨攧?wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。現(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費(fèi)在選擇會計(jì)科目時候,固定資產(chǎn)維修費(fèi),其它維修費(fèi)。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計(jì)分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計(jì)算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當(dāng)時計(jì)提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
但是這個已經(jīng)是之前的了 改了 好多地方都需要修改 這個影響大嗎?如果不改的話
您好, 您不改,那您報表出的數(shù)據(jù)不正確,您還是需要改的,