你好,你們代扣代繳的不影響你們本單位稅金,具體是什么業(yè)務(wù)?
公司給國(guó)外支付的一筆認(rèn)證費(fèi)用,我們代扣代繳的增值稅附加費(fèi)和企業(yè)所得稅和逾期繳納的滯納金,可以抵扣嗎?
老師,代扣代繳的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅可以抵扣本公司的稅費(fèi)嗎,應(yīng)該怎么做賬呀
為非居民企業(yè)代扣代繳的企業(yè)所得稅是否可以抵扣?增值稅和附加稅呢?可以抵扣嗎?
老師,公司代扣代繳增值稅,所得稅怎么做賬務(wù)處理,還有代扣代繳增值稅抵減增值稅的賬務(wù)處理
國(guó)內(nèi)公司咨詢收入100萬(wàn),付給國(guó)外咨詢90萬(wàn)(完全發(fā)生在國(guó)外) 國(guó)內(nèi)公司稅費(fèi)負(fù)擔(dān) = (100-90)×6%×(1+12%)+(100-代扣代繳企業(yè)所得稅-可抵扣成本)×企業(yè)所得稅率。 咨詢收入(100萬(wàn)) → 增值稅計(jì)算 → 增值稅 = (100-90)×6% = 0.6萬(wàn) 支付金額(90萬(wàn)) → 附加稅計(jì)算 → 附加稅 = 0.6萬(wàn)×12% = 0.072萬(wàn) → 企業(yè)所得稅計(jì)算 → 企業(yè)所得稅 = (100-代扣代繳稅費(fèi)-成本)×25% → 總稅費(fèi) = 增值稅 + 附加稅 + 企業(yè)所得稅 代扣代繳增值稅90*0.06=5.4萬(wàn),此計(jì)算是否正確
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬(wàn),成本12萬(wàn),費(fèi)用盡267萬(wàn),毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬(wàn),費(fèi)用57萬(wàn),這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒(méi)有報(bào)關(guān),也沒(méi)有收款,但是有采購(gòu)發(fā)票,我想問(wèn)下這部分出口沒(méi)有報(bào)關(guān)的商品怎么處理
老師你好,運(yùn)輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號(hào)是周天本來(lái)應(yīng)該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國(guó)補(bǔ)班兒都在那天補(bǔ),那這個(gè)工資那天算加班還是這個(gè)月就是按26天來(lái)算。因?yàn)樗a(bǔ)的班也是五一的嘛。
姓名【曉俊】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【141121198】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。 換了新電腦,自然人扣繳端申報(bào)個(gè)稅照片顯示以上信息怎么操作呢
報(bào)關(guān)今天太大,完成不了,錢(qián)錢(qián)提不出來(lái)
老師,我說(shuō)沒(méi)有細(xì)算核算成本,現(xiàn)在招我來(lái)核算成本:那不知道3月份的結(jié)余庫(kù)存,我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實(shí)質(zhì)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,我作為5月份的期初,然后現(xiàn)在我把期初單價(jià)搞出來(lái),所以我到6月就可以算5月的成本了,是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結(jié)余?
郭老師,問(wèn)一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來(lái)的。
老師你好,單位承擔(dān)個(gè)人部分的社保,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來(lái)要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎