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老師好,請(qǐng)問我們簡易計(jì)稅是5%稅率,發(fā)票錯(cuò)開成6%了,這種情況下我納稅申報(bào)這部分該怎么填呢

2020-10-14 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-14 11:38

你好,很高興為你解答 到稅務(wù)大廳去處理下

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快賬用戶8586 追問 2020-10-14 11:39

怎么處理呢,是一定要去稅務(wù)大廳嗎,網(wǎng)上申報(bào)不能嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:45

不符合作廢條件的錯(cuò)開發(fā)票,納稅人報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),按錯(cuò)開的發(fā)票稅率(或征收率)和稅額進(jìn)行申報(bào);次月開具紅字發(fā)票,再開具藍(lán)字發(fā)票;如形成多繳稅款,納稅人可以申請(qǐng)退稅,也可以留待后期抵頂應(yīng)納稅額

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快賬用戶8586 追問 2020-10-14 12:01

不涉及到稅款,因?yàn)槭瞧掌笔遣铑~征稅,這種情況要開紅字重開嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-14 12:02

也需要紅字開票的

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你好,很高興為你解答 到稅務(wù)大廳去處理下
2020-10-14
信號(hào)1.? 多繳納了。 那么你可以電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 - 誤收多繳申請(qǐng)表里面申請(qǐng)退稅的; 可以的??
2022-05-25
你好,你現(xiàn)在看一下電子稅務(wù)局里面還能修改吧,當(dāng)時(shí)是在這里面申報(bào)的嗎?
2023-05-05
您好,6月紅沖,5月正常申報(bào),
2024-06-04
這個(gè)稅款是分別計(jì)算的。
2021-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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