你好 借:庫存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款等科目
你好,我收到了以前月份的進(jìn)項(xiàng)票,在網(wǎng)上抵扣了,做賬時(shí)應(yīng)該如何處理
抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要求紅沖,購買方在報(bào)稅和做賬時(shí)應(yīng)該如何處理
老師,您好!12月份收到6月9月的發(fā)票,并且沒有付款,有些付了一部分款,以前會(huì)計(jì)已經(jīng)把這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,我現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理呢?如果上賬,賬務(wù)處理怎么做?
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后下個(gè)月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
你好老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)票做賬了,但是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣,如何做賬務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的時(shí)候如何做賬
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
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