您好, 你好,已經(jīng)付出去了,您就應(yīng)該正常做帳,就不應(yīng)該在原來掛賬 那您當(dāng)時付款了,沒做帳,用什么付款呢?貸方就是什么科目?
去年的應(yīng)付工資計提有誤,其他應(yīng)收-社保也有誤,計提工資賬務(wù)處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計提的應(yīng)付跟實際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多,實際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是,因為賬務(wù)處理錯誤,本來是沒有余額的,現(xiàn)在賬上也還掛著2千多,剛接手,發(fā)現(xiàn)的問題,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
有很多應(yīng)付賬款都是1千到2千,一直掛在賬上,實際已經(jīng)付出去了。這個應(yīng)付賬款核銷是不是直接借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 。沒有相關(guān)附件,這樣做有沒有風(fēng)險?
您好,問下老師,從外賬那邊結(jié)賬回來,很多對不上,特別是應(yīng)收應(yīng)付那塊兒,前期很多款已收已付,但是都是收付的現(xiàn)金,外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金,一致掛賬在,請問現(xiàn)在調(diào)賬該怎么處理,是把以前掛賬的沖掉調(diào)成直接現(xiàn)金方式支付,這樣會不會有稅收風(fēng)險,或者還有沒有其他的處理方式?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
老師,請問如果家庭存款800萬+,無房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當(dāng)月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個情況,月底盤點的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫,現(xiàn)在盤點有盈虧數(shù)量,請問需要反推還是不用?
老師,庫存商品,進(jìn)銷存比財務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎勵,且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預(yù)付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
當(dāng)時不知道已經(jīng)付款用的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在說用現(xiàn)金付的,我直接用現(xiàn)金沖銷掉應(yīng)付賬款么?
您好, 因為您說原來已經(jīng)付了,如果原來已經(jīng)付了錢,應(yīng)該是減少的,您現(xiàn)在再做現(xiàn)金或者銀行減少,那您現(xiàn)金和銀行對不上帳,
是外賬,所以不知道
你好 外賬也是付款了 錢就會少 您賬上沒體現(xiàn) 那錢哪去了 不然對不上 要是付款了沒做賬 就是 借應(yīng)付賬款等 貸銀行 存款現(xiàn)金
那做這筆分錄后后面沒有附件有沒有事
你好 銀行付款要有回單 現(xiàn)金付款要有收據(jù) 沒有附件不行
小企業(yè)不正規(guī),確實沒有怎么辦?
你好 那就做 稅局查到你再寫說明