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老師,公司要注銷,賬上有其他應(yīng)付款貸方余額,我可以多認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)用庫存商品抵其他應(yīng)付款嗎?

2020-10-14 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 10:33

同學(xué)你好 這個(gè)不能,其他應(yīng)付款需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外

頭像
快賬用戶2043 追問 2020-10-14 10:35

那其他應(yīng)付款注銷時(shí)也要清理嗎?要怎么清理?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-14 10:44

對(duì)的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外的哦

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同學(xué)你好 這個(gè)不能,其他應(yīng)付款需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外
2020-10-14
你好,調(diào)整往來,這里的往來都是同一個(gè)明細(xì)科目嗎? 應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
你好,學(xué)員,資產(chǎn)負(fù)債全部清零,通過營(yíng)業(yè)外收支
2022-02-21
你好,可以暫估未確認(rèn)的增值稅
2023-08-29
1.當(dāng)從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出款項(xiàng)給股東時(shí),可以記錄為借款: 借:其他應(yīng)收款 - 張XX 43500 貸:銀行存款 43500 1.股東將該款項(xiàng)付給供應(yīng)商時(shí),應(yīng)當(dāng)確保供應(yīng)商開具發(fā)票并完成相關(guān)稅務(wù)處理: 借:庫存現(xiàn)金 43500 貸:其他應(yīng)收款 - 張XX 43500 借:應(yīng)付賬款 43500 貸:庫存現(xiàn)金 43500 對(duì)于銷售的款項(xiàng),如果也是通過股東進(jìn)行收付,同樣采取相似的處理方式: 1.當(dāng)資金從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到股東賬戶作為銷售款項(xiàng)時(shí),記錄為借款: 借:其他應(yīng)收款 - 張XX 250000 貸:銀行存款 250000 1.股東收到銷售款后,再轉(zhuǎn)回給公司: 借:庫存現(xiàn)金 250000 貸:其他應(yīng)收款 - 張XX 250000 如果這筆銷售款是付給另一個(gè)股東或用于其他目的,則記錄相應(yīng)的憑證。
2024-01-31
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