你好,偶爾這樣是沒什么關(guān)系的
老師,您好 公司經(jīng)過一次稽查,定性為偷稅,補交了20萬增值稅。會計對當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳進行了更改,把補交的增值稅相對應(yīng)的收入及成本加了進去。但是賬上沒有做收入及成本結(jié)轉(zhuǎn),所以我賬上的庫存商品現(xiàn)在偏高。這樣的情況我該如何處理比較好?
您好,老師,我公司是做期現(xiàn)對沖,期貨上盈利,現(xiàn)貨上虧損,按實際情況結(jié)轉(zhuǎn)的成本,結(jié)轉(zhuǎn)的成本高于收入了,這樣合規(guī)嗎,稅務(wù)會找麻煩嗎
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預(yù)算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結(jié)算,所以我們財務(wù)上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會出現(xiàn)暫時性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務(wù)局會不會答應(yīng)?謝謝!
您好!老師麻煩問一下我們公司投標對方單位要求提供財務(wù)報表、利潤表調(diào)整的時候我是把材料據(jù)實結(jié)轉(zhuǎn)了、勞務(wù)成本人工費我沒有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下我們財務(wù)報表是盈利的、我勞務(wù)費人工成本結(jié)轉(zhuǎn)以后就是虧損嚴重的、本年累計盈利150萬元、這樣可以嗎?
老師,小規(guī)模公司開了銷售貨物的發(fā)票,款也收到了,對方是事業(yè)單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨,這種情況當(dāng)期沒有購進貨物沒有成本發(fā)票,可不可以開票時不確認收入,在采購供貨時確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就會造成申報增值稅的收入和財務(wù)報表上的收入不匹配,會不會有風(fēng)險
沒有發(fā)票只有付款憑證能做賬嗎?
供應(yīng)鏈業(yè)務(wù),已付款給上游,但發(fā)票要次月開,貨已到我公司,并已銷售給下游,貨款已收到,那本月開銷售發(fā)票給下游,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
公司先繳納員工的個稅,后發(fā)工資,分錄怎么做
公司以前是認繳的,公司經(jīng)營去股東打錢進來的,現(xiàn)在要實際繳納了,那繳納后可以直接把還給股東嗎?
咨詢下:一般納稅人,可以啟用小企業(yè)會計準則嗎?和企業(yè)會計準則相比,有啥區(qū)別?
有幾個月的報銷費用,寫報銷單上面的日期還是發(fā)票上面的日期?
數(shù)電發(fā)票提高開票額度怎么操作
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
一直就這樣呢,實際業(yè)務(wù)就是這樣發(fā)生的,您給看看,老師
實際業(yè)務(wù)就是這樣就沒關(guān)系的,正常做就行