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增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)附列資料中的本期發(fā)生額是天本期發(fā)生的全部應(yīng)稅收入額還是塡稅額

2020-10-14 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 09:24

這個(gè)是填全部的收入

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快賬用戶7936 追問(wèn) 2020-10-14 09:28

謝謝 那第3欄的本期扣除額呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 09:28

附表3一般都不填列內(nèi)容的啊

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快賬用戶7936 追問(wèn) 2020-10-14 09:32

那減按1%怎么塡

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快賬用戶7936 追問(wèn) 2020-10-14 09:32

3%減按1%征收

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快賬用戶7936 追問(wèn) 2020-10-14 09:35

減征的2%塡在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 09:36

這個(gè)是填列到減免明細(xì)表的

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快賬用戶7936 追問(wèn) 2020-10-14 09:41

減免明細(xì)表中的2?

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快賬用戶7936 追問(wèn) 2020-10-14 09:43

2列是塡全部應(yīng)稅收入還是塡啥數(shù)字

2列是塡全部應(yīng)稅收入還是塡啥數(shù)字
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齊紅老師 解答 2020-10-14 09:47

這個(gè)是直接填列稅額的

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快賬用戶7936 追問(wèn) 2020-10-14 10:00

塡3%的稅額還是塡要減征的2%?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:53

這里是填2%的減征稅額

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這個(gè)是填全部的收入
2020-10-14
同學(xué)您好,您有沒(méi)有差額征收
2021-04-18
有沒(méi)有差額納稅,沒(méi)有不需要填寫(xiě)附列資料
2020-10-13
您好,那是指的差額征收的公司,差額開(kāi)具發(fā)票的業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)的數(shù)據(jù)。
2021-10-13
如果您本期的銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),那么普通發(fā)票部分是可以享受免稅的,直接填在申報(bào)表第九行、十行中享受免稅即可
2020-04-21
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