你好,上一個(gè)季度季度末的期末余額。
增值稅納稅申報(bào)表適用于增值稅小規(guī)模納稅人附列資料,公司剛開(kāi),開(kāi)票18萬(wàn),期初余額就是零吧,本期發(fā)生額就是18萬(wàn)嗎?這是應(yīng)稅行為扣除額計(jì)算。
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)附列資料中的本期發(fā)生額是天本期發(fā)生的全部應(yīng)稅收入額還是塡稅額
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一 期初余額是?
老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一,這個(gè)表要怎么填呢
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一),是什么情況下進(jìn)行填寫(xiě)的?
您好~想咨詢(xún)下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類(lèi)企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢(xún)公司,這個(gè)分類(lèi)到哪一類(lèi)?
老師,去年對(duì)方開(kāi)的成本發(fā)票,沒(méi)付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問(wèn)安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶(hù)到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問(wèn)一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢(qián)340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢(qián)給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢(qián)?
老師,我報(bào)的班是會(huì)計(jì)實(shí)操班,目前我在報(bào)稅時(shí)遇到問(wèn)題了,我應(yīng)該問(wèn)哪位老師呀
老師你好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是超過(guò)6個(gè)月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務(wù)費(fèi)支付給客戶(hù)銷(xiāo)售人員,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
老師您好,平常零星采購(gòu)?fù)Χ嗟哪貌坏桨l(fā)票,外面小店鋪不給開(kāi),怎么辦呢?
民辦非企業(yè),季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和一般企業(yè)不一樣,那增值稅申報(bào)表,所得稅申報(bào)表,所得稅匯繳和一般企業(yè)的申報(bào)表一樣嗎?
你好,老師,我現(xiàn)在怎么填了老師
你好,你開(kāi)的是茶園的發(fā)票嗎?
你好,你開(kāi)的是差額的發(fā)票嗎?剛才打錯(cuò)了。
是的老師
這個(gè)季度只開(kāi)360元的發(fā)票,
二三填寫(xiě)成本扣除的剩余的填寫(xiě)銷(xiāo)售額上面寫(xiě)著。
收入有的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,是不是這樣影響的老師
你賬上做了收入嗎?有無(wú)票收入的話,可以申報(bào)的
老師,你好,我現(xiàn)在期初余額有金額,怎么下年或下季度期初余額沒(méi)有金額了
不知道怎么填 了老師
你好,你當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣完畢啊,所以他有差額。
比如本期發(fā)生R是100,然后你實(shí)際抵扣金額是20,然后剩余的這個(gè)80就在下一個(gè)月的期初里面。