你好, 可以不退回來,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票采購方填寫紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票,
老師,請問一般納稅人以前月份開的專用發(fā)票30萬,工程只有15萬,購買方要我們紅沖了原來30萬的發(fā)票,只開15萬的,之前的發(fā)票他沒有認(rèn)證,但是他說已經(jīng)做賬了,不給回原來的開發(fā)票,這樣可以嗎?是直接紅沖就可以了嗎?
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對公司有什么影響嗎?
有個(gè)分項(xiàng)綠化工程分包給了一個(gè)湖北地區(qū)的施工公司做,一共是32萬,去年12月份開了一張建筑服務(wù)的3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票15萬過來,我們?nèi)胭~做了成本,在今年匯算清繳按正常稅前扣除了15萬,余款一直未開發(fā)票,今年5月對方升的一般納稅人,要求我們把之前的15萬普票退回去紅沖,然后連同余款一起開個(gè)32早的專票過來,請問5月升的一般納稅人和5月之前的發(fā)票有關(guān)系嗎?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
#提問#老師,您好!兩年前。我公司開給政府的發(fā)票20萬,他們也付了20萬給我們公司,發(fā)票他們已入賬,現(xiàn)在審計(jì)單位審計(jì)政府賬目時(shí),發(fā)現(xiàn)其中有5萬發(fā)票不合規(guī),現(xiàn)在我們是要把原票拿回來嗎?,還是紅沖部分發(fā)票(只紅沖5萬),麻煩說一下正確的做法,謝謝!
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
沒有認(rèn)證就直接紅沖就可以了是嗎?
還需要對方提供什么嗎?
您好 沒有認(rèn)證的專用發(fā)票,銷售方需要先開紅字信息表,再開紅字發(fā)票采購方什么也不用做,