同學你好,現(xiàn)在能調(diào)賬,但是如果不是做賬錯誤的話,建議就不要調(diào)整了,否則,調(diào)賬麻煩透了,如果調(diào)整的話,自己賬上調(diào)整即可,也不要去稅務局調(diào)整了。
老師,我們通過高新認定了,現(xiàn)在要申請研發(fā)資助補貼,發(fā)現(xiàn)2019年研發(fā)費臺帳里面的設計費和高新報告的數(shù)據(jù)不一樣,這些2019年的賬都已經(jīng)報過稅了,現(xiàn)在還能不能調(diào)賬呀,要怎么調(diào)賬呀,金額上要如何去控制呢?是不是要去稅局那里調(diào)呀?
我們今年是第一年申報加計扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因為稅務要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費用加計扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報的中介人員說今年高新是機器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測算研發(fā)費用,這會導致高新研發(fā)費用不達標 現(xiàn)在企業(yè)在高新評審中會遇到一個問題:評審專家問題,賬面上研發(fā)費用與加計扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會問你研發(fā)費用是否合格 從而引起研發(fā)費用真實性問題 就會對高新申報有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報要在2022年11月份才辦下來)
老師 你好 今天去面試了一家公司財務,原來會計已經(jīng)離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報 另外這家公司下面有2個公司 一個一般納稅人 一個小規(guī)模 一般納稅人22年已經(jīng)申請上高新技術企業(yè) 但他們賬目沒有做輔助賬 研發(fā)費用也沒有歸集 整個需要調(diào)整 老師 這種企業(yè)現(xiàn)在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準備?因為我之前是做的內(nèi)賬,對報稅了解 但沒有具體做過
老師企業(yè)是一家化學原料制造業(yè),是2021年認定為科技創(chuàng)新型企業(yè),之前會計安一般制造業(yè)做賬了沒做研發(fā)費用,,要報高新我重新做賬了從2019年做到現(xiàn)在,做了研發(fā)費用,指標也過了企業(yè)也報在高新技術企業(yè)認定管理工作網(wǎng)也報過了,現(xiàn)在要改稅務三年,設計到年報之前會計2020年第四季度利潤總額298000多,交了6100多企業(yè)所得稅,我的做出來是620000多,做了減免,研發(fā)費用加計扣除,還要補交2900元企業(yè)所得稅,老板不愿意交,這個怎么處理,什么原因前會計營業(yè)成本80多萬,我的20多萬,這個是什么原因造成的??
請教老師一個問題,園區(qū)為了完成任務,去年給我們公司申請了一個科技型小微企業(yè),已經(jīng)通過了,然后今年填報企業(yè)所得稅匯算清繳,表上默認勾選了研發(fā)費用加計扣除的兩張表,但實際公司沒有研發(fā)費用產(chǎn)生,所以老師這兩張表現(xiàn)在該怎么填呀?或者我是不是可以把那個研發(fā)費用里面填一點數(shù)據(jù)進去,然后把它納稅調(diào)增出來
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費都是本公司繳納的,實際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個電費。然后我們公司在七月再補申報這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)。總公司在河南,在河北省的一個地級市承包了一個項目,并在當?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止荆褪窃谑盏筋A收款的時候,用不用預交稅費呢,是總公司交呢。還是分公司預交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補償辭退工資要申報個稅嗎
你好 老師 選項C為什么計入管理費用 百度上有說錯的 不太明白
甲公司2x23年4月1日外購一項S商標權,不含稅價款為500萬元。S商標權的法律保護年限為10年,甲公司預計該項商標權使用年限為9年,期滿后殘值為50萬元,甲公司無法確定S商標權利益預期消耗方式。不考慮相關稅費,甲公司2x24年度應確認的無形資產(chǎn)攤銷額為)萬元
老師,物業(yè)公司一般納稅人,如果有些物業(yè)費是預收一年的物業(yè)費金額業(yè)主轉(zhuǎn)入公戶,但是沒有開具發(fā)票,請問申報增值稅是按照預收金額還是按照當月核銷的物業(yè)費金額申報稅款
老師,我們是一家木業(yè)公司,和農(nóng)戶購買木頭,我們反向開收購發(fā)票,之前我們開是用他的砍伐證和身份證開?,F(xiàn)在稅務局說,這些農(nóng)戶名下有稅務登記,不允許我們開收購發(fā)票,讓我們叫他們以公司名義開,那這樣我們能抵扣嗎?如果紅沖,我們是要補交增值稅或所得稅嗎?
二個數(shù)據(jù)不一致,那怎么辦呢,要調(diào)高新報告的那里嗎
同學你好,不需要調(diào)整高新報告,具體相差金額是多少啊。
相差4萬多,那差額怎么辦?
同學你好,是賬上做錯了,還是報告錯了呢。
當時我們在申報2019年企業(yè)所得稅申報表的時候沒有申報加計扣除優(yōu)惠明細表,這個表的數(shù)據(jù)需要和研發(fā)費專審報告中歸集匯總表的審定金額保持一致。否則會影響我們高企培育項目的通過率。
同學你好,這樣的話,就需要到稅務局更改申報表了。
是直接去稅務局改還是說在稅局網(wǎng)站改就可以了?
同學你好,可以先到稅務局去申請一下,再回來在網(wǎng)上修改。