計(jì)提借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi),所得稅 貸銀行存款 借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用。
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅還是先計(jì)提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?期末還用把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎
應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 期末要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
企業(yè)預(yù)交所得稅怎么寫分錄,期末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
企業(yè)所得稅如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄是:借:本年利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 嗎?
年末結(jié)賬,計(jì)提所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,提取盈余公積,分配經(jīng)營所得,還需要做其他別的分錄嗎
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問。感謝
開普票只填名稱,不填識別號,可以嗎?開自然人的。
個稅申報(bào)怎么沒有扣除掉專項(xiàng)扣除呢
郭老師回答,如果將員工結(jié)婚補(bǔ)貼放在應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)中,那新的季度表中附表職工薪酬第二行取數(shù)就比個稅申報(bào)的數(shù)少。而且這個是現(xiàn)金發(fā)放也不是人人有份,屬于津貼或補(bǔ)貼,并不屬于職工福利費(fèi)。所以我將他從福利費(fèi)又調(diào)到工資里了。
老師您好,我有一張加油費(fèi)的專票,給銷售報(bào)銷完了,可是當(dāng)月忘了認(rèn)證,如果想下個月認(rèn)證發(fā)票,這個月怎么做這筆管理費(fèi)用的會計(jì)分錄呢
費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該不用交印花稅吧
老師,我現(xiàn)在有一個問題就是,9月份有一張報(bào)關(guān)單的發(fā)票開重了,這個月企業(yè)所的稅申報(bào)的時候,自營收入按照增值稅申報(bào)報(bào)上報(bào)還是按照實(shí)際的報(bào)
小微企業(yè)企業(yè)所得稅300萬以下5%,300萬以上25%是嗎
固定資產(chǎn)清理是否需要申報(bào)增值稅
外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅,有形式發(fā)票,沒有開出口發(fā)票,可以操作申請退稅嗎? 出口發(fā)票號碼怎么寫?
原來做的:借 應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 貸 銀行存款 借 本年利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 最后的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)不變,我改改會計(jì)分錄就可以了
你好是的,改了分錄就可以改成正確的。