你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的。
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅還是先計(jì)提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎?期末還用把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎
應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 期末要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎
所得稅期末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
企業(yè)預(yù)交所得稅怎么寫分錄,期末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎
老師,關(guān)于 所得稅 的。 當(dāng)月計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 實(shí)際繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 我想問問,所得稅是 先繳稅,再 月末結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤(rùn) 嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
上個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么辦?
你好,建議你反結(jié)帳,再修改 應(yīng)交稅費(fèi),它不是損益類科目。
具體怎么操作
你用的是什么軟件?
手工做賬
手工的,你直接修改就可以 上個(gè)月的憑證劃掉就可以。
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)不對(duì)呀
不對(duì),你再找別的原因,你的損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
稅金及附加(印花稅)結(jié)轉(zhuǎn)了
管理費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)外收支。
這些都結(jié)轉(zhuǎn)了。上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)稅了,怎么修改
你具體的哪里不對(duì)?
現(xiàn)在不是在這找原因嗎? 你有科目余額表嗎?或者是科目匯總表也可以啊。
現(xiàn)在的錯(cuò)誤是應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)里面了
那你把這個(gè)分錄刪除就可以
刪了分錄,本年利潤(rùn)在上個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)就不對(duì)了
你需要找一下原因的吧 科目匯總表有嗎 或者余額表
所得稅屬于損益類科目
所得稅費(fèi)用屬于,但是應(yīng)交稅費(fèi),他可不屬于。