你好,是要記錄福利費(fèi)的。
老師好,有幾個(gè)基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺(tái)充值的廣告費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)票嗎?這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費(fèi)用票來做公司利潤的時(shí)候用? 2:如果對(duì)方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項(xiàng)票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的比例?例如銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)需要多少?費(fèi)用票需要多少?才算是一個(gè)正常的比例?
你好老師,公司家屬的機(jī)票本來是不報(bào)銷的,但如果他們拿過來報(bào)銷入賬的話,要怎么入,才能更好的避稅呢?如果去福利費(fèi)也要交一定比例所得稅對(duì)吧?
老師,1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果今個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬的收入左右的話,到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷售的話,就要考慮拿成本的票回來,不能只是工資,費(fèi)用這些了,之前都有講過這個(gè)問題的。具體要你們協(xié)調(diào),如果你要報(bào)銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,一是開成本發(fā)票回來 我對(duì)這段話我看得有點(diǎn)迷,可以指點(diǎn)一下嗎?
1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果這個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬的收入左右的話,到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷售的話,就要考慮拿成本的票回來,不能只是工資,費(fèi)用這些了。如果你要報(bào)銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,二是開成本發(fā)票回來。 各位老師,能否幫忙解釋一下這段話,看得有點(diǎn)迷 小規(guī)模建筑公司~
你好老師,我們公司和客戶公司的來票時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng),比如我這月付完款,待對(duì)方發(fā)出貨物核對(duì)完無誤簽收后,對(duì)方才會(huì)開具發(fā)票,可能這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票我們就要次月才能收到了,而我們的銷售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷項(xiàng),就算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是在次月15號(hào)前收到也不能勾選抵扣是嗎?②如果不能勾選的話,我們賬上收的應(yīng)確認(rèn)為無票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)無票收入呢?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個(gè)地方能記數(shù)量
誤將員工入職日期在個(gè)稅系統(tǒng)早填了2個(gè)月,本應(yīng)有個(gè)稅但沒帶出來,調(diào)成正確的后還用更正之前的申報(bào)表嗎
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下。在電子稅務(wù)局,申報(bào)企業(yè)所得稅之彰,是不是無論季報(bào)還是年報(bào),都要先把財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了?
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請(qǐng)問直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們?cè)撛趺刺幚?/p>
請(qǐng)問老師上傳的上課手稿怎么下載不了?。?/p>
老師,請(qǐng)問新注冊(cè)的公司做完稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局怎么登錄?
求交社保的時(shí)間限制是幾號(hào)