你好,是發(fā)票金額大,還是付款金額大呢?
老師你好,請(qǐng)問發(fā)票金額與實(shí)際付款金額不符合怎么處理
老師您好,請(qǐng)問發(fā)票金額與實(shí)際支付金額不符,并且不需要再補(bǔ)付或要對(duì)方開發(fā)票,該如何處理
老師好,請(qǐng)問合同簽訂是不含稅金額14000元,對(duì)方開發(fā)票按3稅率,開具14420元的免稅發(fā)票。請(qǐng)問稅務(wù)如何處理做賬?資金如何支付?
請(qǐng)問老師,我公司銷售建材,給對(duì)方開具的發(fā)票金額與實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額不一致(比如給對(duì)方開具70778.5的發(fā)票,對(duì)方轉(zhuǎn)賬70770,少了8.5元并且后期不會(huì)補(bǔ)),那么我應(yīng)該怎么做賬呢
老師你好,請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票的金額大于實(shí)際支付金額,且支付金額由員工代墊不存在后面補(bǔ)款的情況。應(yīng)該如何入賬合適
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
兩種情況都有
你好 1、發(fā)票金額大 借:原材料等科目 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入 2、付款金額大 借:原材料等科目 營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
如果發(fā)票金額大 ,而且相差金額小,可以不處理嗎,
你好,有差額就應(yīng)當(dāng)處理才是的
好呢,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝