你好,現(xiàn)在季度不超過30萬元免征增值稅和附加稅了,
個體戶開發(fā)票每個季度都超30萬,這個月之前一直是按月繳納,交的大約是3.5%左右,從這個月稅務(wù)局說季度超30萬要全額征收,讓我補(bǔ)交上個月的個人所得稅。我想知道等年底總結(jié),這個季度之前繳納的稅還要補(bǔ)交嗎?還是只補(bǔ)交這一個季度的?
老師您好,我們是個體戶,按季報增值稅,核定的銷售額起征點是季度40320, 平均月13440,上季度七月開票金額7762.38,八月1184.17,九月78232.69,超過起征點就要全額交稅,是單九月開票金額需要全額交稅呢?還是整個季度都要全額交稅?
請問個體戶增值稅是每個月申報,今年我們是交1個點的增值稅,那生產(chǎn)經(jīng)營所得稅按季申報的話那要交多少稅呢?第一次報上個季度的稅都是免征的,增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營所得稅開票金額一樣,是否要分開交一個點?
個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報的時候銷售收入那自動出來29700,我直接申報這個數(shù)沒啥問題吧?
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個月6萬左右工資,因為不怎么開票,這樣做合適嗎?他們是臨時工用報個稅嗎,肯定不上保險。因為也不怎么開票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會影響今年的損益。?
老師您好,世界上人性格千變?nèi)f化,時常感到無所適從,老師,有什么思維嗎
老師,您好,我想詳細(xì)地全面了解一下居間費(fèi)。1、什么公司可以開這個發(fā)票?公司營業(yè)范圍需要有什么才能開嗎?收票方可以是個人嗎?2、需要保留什么樣的備查資料?3、居間費(fèi)有沒有限制行業(yè)?4、一般納稅人要交多少稅?小規(guī)模納稅人要交多少稅?另外,除了我提問的幾個問題,我有其他什么需要注意的事項嗎?
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費(fèi)發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過來才可退稅?
假如一個藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應(yīng)商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,我們購買方?jīng)]要求供應(yīng)商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對方重開開票嗎
我們是核定銷售額征稅的,如果不主動申請變更,會自動可以享受月10萬,季度30萬免稅的優(yōu)惠政策?
而且增值稅是系統(tǒng)自動申報,這個季度的系統(tǒng)已經(jīng)按核定的起征點40320免稅申報完成了,如果可以享受季度不超30萬免稅,報稅系統(tǒng)是不是也應(yīng)該相應(yīng)的發(fā)生變化呢?不應(yīng)該再顯示核定的銷售額40320和相應(yīng)的稅額啊
核定銷售額征稅的也可以享受月10萬,季度30萬免稅的優(yōu)惠政策
之前聽學(xué)堂老師的直播課時說核定銷售額和季度不超30萬只能享受一個,不能同時享受,這方面的規(guī)定有正式文件嗎?謝謝
核定銷售額你所在企業(yè)是否是增值稅小規(guī)模納稅人,如果是,而且月銷售額不滿10萬或季度銷售額不滿30萬,就可以享受本次增值稅減稅政策。
是小規(guī)模的,如果是一般納稅人就只能核定,不享受季度30免稅對吧?直播老師講的情況應(yīng)該是一般納稅人企業(yè)
一般納稅人無論核定或不核定,都不能免征,
嗯,明白了,謝謝您
你好,應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)快樂,