你好,你看他銷售多少,對應(yīng)的成本是多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少。
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
我在代理記賬公司工作,我們給客戶做賬,他們每個月會有庫存商品入賬,那我當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,我具體應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少我也不清楚,也查不到庫存,你說我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個金額
老師,有個問題想請教一下。是這樣的,我們公司是做工程的,基本上每個月都會拿回很多的設(shè)備。那這些設(shè)備拿回來的時候我是不是該記入庫存商品?那什么時候把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)出去合適?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)出錯。本身應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的庫存商品沒結(jié)轉(zhuǎn)。如下圖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存。這個庫存一直掛在賬上。結(jié)轉(zhuǎn)時的那張憑證。如下圖第一張。我也看不懂什么意思?,F(xiàn)在我怎么調(diào)賬呢
老師您好,關(guān)于月末結(jié)轉(zhuǎn)的這個會計(jì)分錄,我還是不知道數(shù)量具體是怎么得來。 老師我現(xiàn)在給這個公司做賬的情況比較特殊,就是相當(dāng)于代理記賬,我看不到實(shí)物以及庫存商品 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
退回投資款怎么做分錄
未開票銷售額沒有達(dá)到起征點(diǎn),在哪里填寫
這個權(quán)限怎么弄,怎么解決?
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔(dān)15萬的10%的費(fèi)用,這個稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對嗎?
老師晚上好,個體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報(bào)增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報(bào)增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
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可是我每個月就拿一些銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票做賬,我也不知道他們對應(yīng)的成本
我怎么看這個成本啊
你好,就是銷售發(fā)票,看他銷售的什么,對應(yīng)成本是多少。
那請問這兩種怎么算,
你好,這個LED天花燈有成本嗎 我覺得你應(yīng)該跟他們要成本明細(xì)賬,有庫存商品入庫肯定會有成本賬
這個綠色的發(fā)票我公司購進(jìn)的發(fā)票就是成本呀,然后那個就是銷售發(fā)票
你好,你代理的是商貿(mào)公司嗎 直接購進(jìn)沒有加工然后再銷售是嗎 那你購進(jìn)時候借:庫存商品 貸:銀行存款 到時候銷售了 直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 :庫存商品就行 就根據(jù)你購進(jìn)時候的發(fā)票金額