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你好!增值稅稅負(fù)時(shí)應(yīng)納稅額應(yīng)該是報(bào)表第27行數(shù)還是第30欄數(shù)除以銷售收入。

2020-10-13 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 08:29

你好,增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/不含稅收入 *100%

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快賬用戶1274 追問(wèn) 2020-10-13 08:30

增值稅應(yīng)納稅額數(shù)在哪里找?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:31

你好,增值稅的應(yīng)納稅額請(qǐng)看圖箭頭指向的地方

你好,增值稅的應(yīng)納稅額請(qǐng)看圖箭頭指向的地方
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快賬用戶1274 追問(wèn) 2020-10-13 08:32

在賬上看那個(gè)科目的余額

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:33

你好,是看應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的余額

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你好,增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/不含稅收入 *100%
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24欄的這個(gè)都是實(shí)際交了嗎?實(shí)際交了的話可以的。
2025-02-14
你好,銷售的軟件屬于銷售貨物的。
2022-03-15
這個(gè)都可以填列的勞務(wù)收入里面的
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你好,哪個(gè)也不填寫(xiě)停車收入在第一行
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