你好,增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/不含稅收入 *100%
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
你好!增值稅稅負(fù)時(shí)應(yīng)納稅額應(yīng)該是報(bào)表第27行數(shù)還是第30欄數(shù)除以銷售收入。
老師你好,增值稅申報(bào)表中的不含稅總金額一致,但是在申報(bào)表中的第3欄和第4欄中的應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中的數(shù)據(jù)是怎么生成的?
增值稅稅負(fù)率=年應(yīng)納稅額/年銷售額 應(yīng)納稅額是指增值稅納稅申報(bào)表主表的24欄還是27欄的已繳納稅額?
老師,你好,增值稅申報(bào)表申報(bào)中,提示:第25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)):-33925.78,應(yīng)等于第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額:18131.87。請(qǐng)問(wèn)如何處理
幼兒園六一活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用,是入銷售費(fèi)用,還是 主營(yíng)成本呢
老師好,外購(gòu)財(cái)務(wù)軟件,記賬入了無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)還需要按月攤銷嗎
公司請(qǐng)電工來(lái)安裝付的費(fèi)用記什么科目
稅務(wù)師考試,多選題一共有五個(gè)選項(xiàng),有沒(méi)有全選的呢?還是2到4個(gè)呢?
老師,您好!報(bào)銷住宿發(fā)票的人員,不是本企業(yè)員工,應(yīng)該怎么入賬呢?
我們公司買了一批二手車,我們把款付給了賣家,我們收到的車輛發(fā)票卻是另外一個(gè)單位開(kāi)的,這個(gè)怎么來(lái)入賬,需要三方簽訂一個(gè)啥證明不,
今天收到1張發(fā)票,品名是 電信服務(wù)*服務(wù)費(fèi) 增稅專用發(fā)票 金額253667.92 稅額15220.08元 款已經(jīng)用銀行存款支付,業(yè)務(wù)人員只說(shuō)是服務(wù)費(fèi),這個(gè)該怎么入賬呢
這個(gè)應(yīng)收利息指什么?
食堂買菜計(jì)入什么費(fèi)用
老師口格部分要手寫(xiě)嗎
增值稅應(yīng)納稅額數(shù)在哪里找?
你好,增值稅的應(yīng)納稅額請(qǐng)看圖箭頭指向的地方
在賬上看那個(gè)科目的余額
你好,是看應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的余額