同學(xué)你好 這個按照發(fā)票做賬入庫就行了
老師請教一下,在金蝶kisyun專業(yè)版中,有有進(jìn)銷存,我10月份來的發(fā)票,但是11月份貨才能到,才能做入庫,那我這張發(fā)票10月份怎么記記賬???謝謝老師。
老師好,我公司是一般納稅人,在10月份有一張普票開了也入了賬。發(fā)票11月份才交到財(cái)務(wù),一看公司名稱寫錯了一個字(同音不同字)稅號是對的。我又讓他在11月份重開了1張發(fā)票。做賬能在10月份做上嗎?如不能?怎么調(diào)賬?謝謝老師。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
當(dāng)月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發(fā)票,企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份,假設(shè)上期結(jié)存為零,本月購入是9月份買的原材料,本月發(fā)出也是9月份的出庫,結(jié)存就是9月份的倉庫結(jié)存,但是這樣子肯定不對啊。 假設(shè)現(xiàn)在10月份的賬務(wù)就做到這一步了,10月賬務(wù)結(jié)存數(shù)是9月份倉庫的結(jié)存數(shù),假設(shè)是100。10月份倉庫實(shí)際的購入是200,發(fā)出是50,結(jié)存是250。有老師告訴我該怎么調(diào)整得和10月倉庫結(jié)存一致嗎?畢竟這才是真實(shí)的庫存數(shù)據(jù)啊,請用數(shù)據(jù)告訴我
老師您好!,我們用的是金蝶云專業(yè)版,有這樣一個問題:我們存貨計(jì)價(jià)采用月末一次加權(quán)平均法,但是我在月中對其中一張A材料的采購發(fā)票做了外購入庫核算并且還生成了記賬憑證,后續(xù)這種A材料還會在本月繼續(xù)發(fā)生采購入庫并且價(jià)格較之前會有所變動,那么在存貨采用月末一次加權(quán)平均計(jì)價(jià)背景下,上述那張?jiān)轮幸呀?jīng)生成了記賬憑證的采購發(fā)票還能不能再次加入到月底的外購入庫核算了???。≈x謝??!
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您尾號4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費(fèi)精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。
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【中國農(nóng)業(yè)銀行】您尾號4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費(fèi)精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。怎么會發(fā)生這個扣費(fèi)
老師,支付的裝修費(fèi)用,發(fā)票也開來了,是直接銀行支付,還是先掛應(yīng)付賬款,再用銀行存款支付?如果直接用銀行支付,就查不到這個公司的往來
老師,公司賠償款給員工 需要掛 應(yīng)付職工薪酬嗎?
當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票,次月在電子稅務(wù)局里報(bào)稅,為什么找不到,這個票據(jù)是專票呀,是要在稅務(wù)局里能勾選認(rèn)證的專票才能抵扣嗎?
我們是電商一件代發(fā),我們客戶下單,供應(yīng)商給我們發(fā)貨,我們給客戶開商品的發(fā)票,運(yùn)費(fèi)有供應(yīng)商包郵發(fā)貨和客戶支付郵費(fèi)發(fā)貨兩種模式,這兩種我們公司運(yùn)費(fèi)賬務(wù)要怎么體現(xiàn)
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是有限責(zé)任公司,注冊資本100萬,股東是自熱人股東,做受益所有人備案可以免申報(bào)嗎?
鐵路電子客票,購買方名稱寫成員工自己名字了,不能抵扣,可以入公司費(fèi)用嗎?
老師,小規(guī)模一季度沒達(dá)到30萬,但需要開專票給客戶,這專票的稅點(diǎn)是不是就要格外交稅的?
我10月份直接記,借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款嗎,那我11月份貨來了入庫了,一直不引用這個入庫單嗎???
到時(shí)候那個入庫單直接附在這個后面就行了
那系統(tǒng)怎么處理?系統(tǒng)上做了入庫,但是一直不信引用生成采購發(fā)票,是不是不行啊
你這個不是有發(fā)票了嗎
有發(fā)票但是,這個有進(jìn)銷存系統(tǒng),之后系統(tǒng)做上入庫單,正常來說我需要引用入庫單生成憑證,可是現(xiàn)在發(fā)票先來了,我不知道怎么處理了
那你就先不做,等入庫了再做