您好,這要看銀行對(duì)貸款要求,有的銀行需要發(fā)票。
老師,我們開(kāi)出的工程款發(fā)票,開(kāi)發(fā)商以工資形式發(fā)給我們的材料商這個(gè)我們要怎么做賬?
老師。別人貸款,找我們過(guò)賬,銀行以工程款形式放貸到我們賬戶,我們?cè)趺醋鲑~?需要開(kāi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑公司,然后跟別人買(mǎi)了水泥,別人不給我們開(kāi)發(fā)票,我們公戶出去的,那這個(gè)需要怎么辦吧?沒(méi)有發(fā)票,我要怎么做賬吖?付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在收不到發(fā)票
我們有家紫金農(nóng)商行貸款50萬(wàn)二年期到期了,辦了續(xù)貸手續(xù),續(xù)貸一年,我看了交易明細(xì),銀行把50萬(wàn)放貸到賬戶又扣了50萬(wàn),就是銀行自己從我們貸款賬戶過(guò)了一下,這個(gè)我要做賬嗎
還貸款支付的利息費(fèi)和融擔(dān)費(fèi)是否要取得發(fā)票,我們還貸款的賬戶信息是我們自己公司信息,是放貸款銀行給我們開(kāi)票嗎老師, 給我們轉(zhuǎn)入貸款的賬戶是暫記戶什么的,給我們開(kāi)票的那一方,是銀行嗎
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷(xiāo)售商品】甲公司2022年初銷(xiāo)售商品給乙公司,商品成本600萬(wàn)元,售價(jià)1000萬(wàn)元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
做電商,以賣(mài)出去的做收入,還是已實(shí)際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
老師,如果銀行不需要發(fā)票,我們稅務(wù)上怎么處理?還要開(kāi)發(fā)票嗎
您好,稅務(wù)上若降低風(fēng)險(xiǎn),掛往來(lái)科目。
您好,既然過(guò)賬,就不需要發(fā)票,
老師,那要一直掛賬嗎?后期怎么沖回去
您好,您是過(guò)賬,收的款要支付給對(duì)方。
老師,可以從對(duì)公賬戶直接還給個(gè)人嗎?
您好,這個(gè)要看您公司跟對(duì)方協(xié)商的情況。
老師,銀行付過(guò)來(lái)這次貸款會(huì)備注工程款,那記賬不能記往來(lái)吧?
您好,您不開(kāi)發(fā)票,就不要做應(yīng)收賬款。