你好,開具超額了沒有辦法的呢,要交稅的,這個(gè)是稅務(wù)局的硬性條件
老師,對方12.30開的發(fā)票我在今天才收到,沒入賬,還有12月份我沒有計(jì)提所得稅,但是我已經(jīng)結(jié)賬并且稅也報(bào)了,現(xiàn)在有補(bǔ)救的辦法?我該怎么補(bǔ)救?
你好老師,我8月有個(gè)發(fā)票忘記作廢了,結(jié)果現(xiàn)在查超額了,怎么辦,沒法補(bǔ)救,這不的交稅
老師你好,11月份開 了一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,結(jié)果忘記在開票系統(tǒng)里作廢,只是在當(dāng)時(shí)開的時(shí)候,在要作廢的發(fā)票上蓋了作廢字樣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),我作了紅字發(fā)票,那11月份的帳怎么做
請問老師公司有一張銷售發(fā)票本來是要作廢的,當(dāng)時(shí)作廢程序已經(jīng)操作了,可是現(xiàn)在匯總上報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)還沒有作廢,小規(guī)模一個(gè)季度已經(jīng)超過30萬了,要繳增值稅了,現(xiàn)在有什么補(bǔ)救辦法不去繳增值稅嗎?
老師你好,開了銷項(xiàng)發(fā)票,打出格就重開,但是忘記作廢了怎么辦?要多交二萬多增值稅。我在這個(gè)月作了紅字發(fā)票。
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
沖紅也不行嗎,發(fā)票我沒用
超了4萬多,這樣的全交,是的一萬多
紅沖也是在這個(gè)月了呢,不能抵扣之前月份的
一點(diǎn)辦法也沒了吧
這樣完了
自己掏錢
唉,這個(gè)季度可以在開具一點(diǎn)發(fā)票,可以多開具一點(diǎn),正好遞減這個(gè)4萬多,和老板商議一下
這樣交稅去哪交,銀行代扣還是去稅務(wù)局
什么意思,這樣就不用交了嗎
可以銀行代扣,如果簽訂三方協(xié)議直接從對公扣款,也可以去稅務(wù)局繳納
我自己去交吧,扣的話,自己就下崗
唉,可以商量看看吧,這個(gè)季度多開一點(diǎn)發(fā)票,這樣自己少承擔(dān)點(diǎn)