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小規(guī)模納稅人申報表怎么填啊?報表上都是3%,現在是1%.這怎么填呢?

2020-10-12 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 16:32

您好,請將您公司本季度的銷售開票情況介紹一下,是否能享受免征增值稅的政策呢?

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快賬用戶2435 追問 2020-10-12 16:33

開了50萬的票

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快賬用戶2435 追問 2020-10-12 16:34

本季度開了50萬的票

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齊紅老師 解答 2020-10-12 16:40

開具的發(fā)票是全部是普票嗎?是否有專票呢?

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快賬用戶2435 追問 2020-10-12 16:47

全部是普票

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齊紅老師 解答 2020-10-12 16:50

按不含稅金額填寫到主表第三行“自行開具普票“對應的項目欄次,然后再填寫減免稅明細表體現出減免2“稅款來。最終主表顯示的應補稅款項目為按1%計算的稅款就是了。

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快賬用戶2435 追問 2020-10-12 16:52

附表怎么填呢

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快賬用戶2435 追問 2020-10-12 16:55

本季度是沒有減免的是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 16:56

不涉及差額計稅的話,是不填寫附列資料表的。

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齊紅老師 解答 2020-10-12 16:57

是的,本季度不能享受免征增值稅的政策,因為超過30萬銷售額了。

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您好,請將您公司本季度的銷售開票情況介紹一下,是否能享受免征增值稅的政策呢?
2020-10-12
第一二欄填寫不含稅銷售額 1%的不含稅銷售額乘以2%,在主表應納稅減征額和減免表里面填寫。
2021-04-06
同學,你好 新增的附加稅申報表,是根據增值稅自動填寫的
2021-10-15
你好 你按這個來申報 :增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2020-04-01
按照1%的稅率開票填寫申報。
2023-04-11
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