你開紅字信息表只需要開這一個(gè)產(chǎn)品的就可以
我們是購貨方,銷售方開給我們的一批配件里邊有一樣?xùn)|西我們退回了,但是這一張發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證,請(qǐng)問接下來該怎么辦?這一張發(fā)票好多配件,只退了一個(gè)配件。對(duì)方應(yīng)該怎么處理?
老師好,有家大公司幾個(gè)月前在我們公司買了家具配件,并且開具增值稅發(fā)票,但是現(xiàn)在對(duì)方退了一小部分配件給我們(就是上次買的家具配件),對(duì)方已經(jīng)把這一小部分家里配件開具了紅字發(fā)票,要求我們也把那一小部分配件開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問老師我這邊要怎么開具這種紅字發(fā)票?我用是kye開票軟件
請(qǐng)問一下,我們有一張已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,要退款,倒是不退貨。對(duì)方已經(jīng)給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄呢?
老師,對(duì)方給我們開了一張發(fā)票,我們也認(rèn)證了,但是這張發(fā)票又開錯(cuò)了,我們需要退還給對(duì)方,這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,請(qǐng)問一下,我們這邊收到一張發(fā)票,但是這張專票我們已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方才發(fā)現(xiàn)他們給我們開的噸位和單價(jià)錯(cuò)了,但是總額是對(duì)的,這種我們?cè)趺刺幚砟兀?/p>
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
對(duì)方給我們開紅字發(fā)票嗎?只開這一樣?
你好 是的 是的 是這么開的
對(duì)方開的紅字發(fā)票,需要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給我們嗎?
需要的 負(fù)數(shù)發(fā)票要給你
負(fù)數(shù)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?但是填納稅報(bào)表是,報(bào)不了稅是咋回事兒
是的 你填寫附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎
填了呀,就是顯示紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額與信息表數(shù)據(jù)不符
截圖你的附表二看下的
報(bào)稅報(bào)不上,我們也許就沒有用這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票了
截圖你的附表二看下的