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老師,公司只設(shè)應(yīng)付賬款一個(gè)科目,當(dāng)收到貨款時(shí)貸方該寫什么,是負(fù)的應(yīng)付賬款嗎

2020-10-12 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-12 15:29

你好,是什么情況 只是設(shè)置一個(gè)應(yīng)付賬款,連應(yīng)收賬款科目都沒有設(shè)置呢

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快賬用戶6703 追問 2020-10-12 15:46

想把同一家公司的往一個(gè)科目里歸集

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:55

你好,那收款也應(yīng)當(dāng)先通過應(yīng)收賬款貸方核算 然后把應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款兩個(gè)余額較小的數(shù)據(jù)抵消

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你好,是什么情況 只是設(shè)置一個(gè)應(yīng)付賬款,連應(yīng)收賬款科目都沒有設(shè)置呢
2020-10-12
您好 正規(guī)的應(yīng)該分別核算應(yīng)收 應(yīng)付 如果只設(shè)置了一個(gè)科目 那收到貨款這樣寫分錄也可以 后期確認(rèn)收入的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這樣感覺怪怪的
2021-04-02
對(duì),設(shè)置一個(gè)應(yīng)收賬款和一個(gè)應(yīng)付賬款 這樣核算更清楚
2025-04-09
您好!這樣的話應(yīng)付賬款可以結(jié)平的。
2021-01-25
您好, 1、是的 2、次月付訖,應(yīng)該借其他應(yīng)付款,當(dāng)月付訖是管理費(fèi)用 3、還沒發(fā)貨的話,是計(jì)入預(yù)收賬款 4、預(yù)付通關(guān)費(fèi)是支付給員工的話,是其他應(yīng)收款,是公司的話,是預(yù)付賬款
2020-12-03
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