同學(xué)你好 這個(gè)的話直接轉(zhuǎn)就可以了,掛往來,賬上的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到銀行
(一)資料:丙公司為增值稅一般納稅人,増值稅稅率為13%。2019年12月1日,丙公司“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為200萬元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貨方余額為10萬元,公司通過對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提賬損失準(zhǔn)備金的比例為期未應(yīng)收賬款余額的5%,12月份丙公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月5日,向乙企業(yè)銷商品一批,按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金為500萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,丙公司給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。(2)12月9日,客戶W破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬教8萬元不能收回,確認(rèn)壞賬。(3)12月11日,收到乙企業(yè)的銷貨教400萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2018年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬教7萬元,存入銀行(5)12月30日,向甲企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬元指使我我新力1萬元。丙公司カ了及早收回放款而在合同中想定的現(xiàn)金折扣件為2/10,1/20,n/30。假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。(二)要求:1、順序編制丙公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(20分)2、計(jì)算丙公司2019年末應(yīng)計(jì)提的琳金開編制會(huì)計(jì)分錄。一-(8分
老師:甲乙丙三個(gè)公司。乙公司2016年向甲公司付款300萬購買設(shè)備。甲公司收到貨款后,分別開出200萬和80萬的銷售發(fā)票(17%稅率),另有20萬未開。后因情況變化,甲公司沒有交貨。鑒于雙方互信,此時(shí)也就耽擱下來。 乙公司2019年購買丙公司技術(shù)服務(wù)兩次,一次為130萬,一次為180萬。丙公司開具130萬技術(shù)服務(wù)發(fā)票,乙公司支付了50萬。另一次的180萬,丙公司也沒有開發(fā)票。 丙公司是甲公司的全資子公司。 甲公司現(xiàn)提出如下解決方案解決與乙公司的多年往來帳: 1.甲乙丙公司簽署三方協(xié)議,設(shè)備貨款轉(zhuǎn)為借款,并按照10%的利息支付至今,共計(jì)4年8個(gè)月;連本帶息440萬; 2.甲公司開具的280萬增值稅銷售發(fā)票,其稅款40萬乙公司可以用做抵扣,該款項(xiàng)及其利息也按照4年8個(gè)月計(jì)算,連本帶息58萬; 3.乙公司欠丙公司260萬,也按照10%計(jì)息,連本帶息為277萬。 4.甲公司用稅款及利息+丙公司的服務(wù)費(fèi)及利息來償還乙公司的440萬借款及利息。仍下欠乙公司105萬。 5.雙方約定,這105萬掛賬停息??梢杂眉谆蛞业脑O(shè)備或技術(shù)服務(wù)來抵減。 請(qǐng)問:如何完善財(cái)務(wù)手續(xù)。
老師請(qǐng)教一下,丙建筑企業(yè)今年開票給甲方才開200萬的票,工程款到賬200萬,今年出納提現(xiàn)金提了500萬!款項(xiàng)是從乙建筑公司往來款形式400萬到丙建筑公司基本戶的!現(xiàn)在老板繼續(xù)從乙建筑公司往來200萬到丙建筑公司。繼續(xù)從丙公司提現(xiàn),我們作為丙公司的會(huì)計(jì)要怎么處理?怎么跟老板溝通?賬務(wù)上2019年現(xiàn)金賬上還有500多萬現(xiàn)金!
尊敬的老師您好:我是建筑勞務(wù)公司,總承包在外省承接工程,專業(yè)分包勞務(wù)給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會(huì)計(jì)12月計(jì)提的工資是1505800元,扣掉個(gè)稅20124,(個(gè)稅2020年1月申報(bào)扣款)掛其他應(yīng)付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬,并沒扣個(gè)稅,現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單,請(qǐng)問我公司應(yīng)收賬款130萬和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝老師回復(fù)
老師,現(xiàn)在我這邊有一個(gè)實(shí)務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個(gè)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時(shí)候甲會(huì)以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對(duì)方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計(jì)提壞賬,通過兩年的時(shí)間把這筆款計(jì)提壞賬給計(jì)提掉,我覺得這樣有風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個(gè)建議
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時(shí),只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會(huì)算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級(jí)
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報(bào)
老師,2017年的進(jìn)項(xiàng)票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎
現(xiàn)金提出來就被老板花掉了!沒有票據(jù)進(jìn)來啊!
需要有發(fā)票來的哦,沒有發(fā)票得調(diào)增,賬上現(xiàn)金太多不正常
現(xiàn)在老板就是從乙建筑公司走給丙公司往來,然后提現(xiàn)走!乙丙沒有業(yè)務(wù)往來。我們要怎么跟老板說不能這么干?
同學(xué)你好 這個(gè)的話直接說各公司不能亂轉(zhuǎn)款,會(huì)引起稅局注意