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文化事業(yè)建設(shè)費是如何征收的,我是餐飲服務(wù)業(yè),小規(guī)模納稅人,季度納稅,金額沒有超30萬,報稅里邊的文化事業(yè)建設(shè)費申報表如何填寫

2020-10-12 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 13:11

不超30萬 填在免征收入欄即可

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快賬用戶8066 追問 2020-10-12 13:12

我開的是或貨物類的發(fā)票,也是需要填在免征收入里嗎,按0填寫可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-12 13:13

貨物類的發(fā)票 填0就可以了

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快賬用戶8066 追問 2020-10-12 13:14

什么樣的發(fā)票需要具事填寫

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齊紅老師 解答 2020-10-12 13:21

一般廣告設(shè)計服務(wù)類發(fā)票 餐飲一般不涉及的

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不超30萬 填在免征收入欄即可
2020-10-12
免征文化事業(yè)建設(shè)費的標(biāo)準(zhǔn)為:增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費。未達到增值稅起征點的繳納義務(wù)人,免征文化事業(yè)建設(shè)費
2023-02-03
繳納文化事業(yè)建設(shè)費的單位(以下簡稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計費銷售額和3%的費率計算應(yīng)繳費額,計算公式如下: 應(yīng)繳費額=計費銷售額(含稅)×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費。 ?其中文化事業(yè)建設(shè)費中的計費銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價款和價外費用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。
2025-03-20
你好1; 是的 ;2.? ? 是免稅的;對的??
2023-05-05
你好1;? ? ? ?你小規(guī)模類型的話;? 季度不超過30萬普票 ; 是免增值稅和附加稅的? 2.? 你文化稅的話; 你地方23年的文件 是未達到 30萬是免的; 那么你文化稅也是免的?
2023-04-26
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