1、紅字發(fā)票會計分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---銷項稅(紅字) 2、開具正確的發(fā)票會計分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---銷項稅
作廢發(fā)票應(yīng)該怎樣保存,跨月作廢的發(fā)票怎么處理
發(fā)票當(dāng)月作廢及跨月作廢了(專票和普票),應(yīng)怎樣做賬?
電子普通發(fā)票開錯了是紅沖還是作廢么,當(dāng)月作廢跨月紅沖,這樣嗎
老師,普票當(dāng)月可以作廢嗎,跨月可以紅沖嗎,和專票一樣嗎
老師,增值稅專票和普票當(dāng)月作廢是不是都不需要做賬務(wù)處理,直接作廢就可以?當(dāng)月作廢的專普票處理方法一樣?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
跨月作廢的負(fù)數(shù)發(fā)票需要入賬,訂在憑證里嗎?
跨月作廢的負(fù)數(shù)發(fā)票需要入賬,訂在憑證里嗎?對的