同學你好 你們的利潤做分紅了嗎
老師,我們公司去年申報利潤100萬,年底股權平價變更一次,這次稅務局打電話詢問平價變更股權轉讓事宜,說我們涉嫌少交股權變更個人所得稅,作為稅務人員怎樣解釋才合理
是這樣的,這一次的話,我們做了一次股權變更,我們的股東的話就是法人股東公司性質的,就是一對一的轉讓,因為是平價轉讓,然后就沒有涉及到那個企業(yè)所得稅就只有印花稅,我就想問一下,就是企業(yè)個人股東轉讓的話,可能會涉及到個人所得稅,可是企業(yè)股資金進行轉讓的話,如果說是平價轉讓的情況下,他是不會涉及到那個企業(yè)所得稅嗎?就是轉讓的過程中,他是不看那個,資產負債表的那個所有的權益和未分配利潤這兩個指標嗎?
今年去進行股權變更,稅務變更時發(fā)現(xiàn)19年也進行了一次股權變更,但當時并沒有去稅務變更,也沒有申報個人所得稅這些,現(xiàn)在我們19年報表顯示我們有62萬的未分配利潤,當時股權轉讓,是由五個自然人轉讓給了還是,轉讓比例是95%,那公司現(xiàn)在是不是只能補交稅,有沒有什么好的辦法,如果按20%來交個稅,這個金額有點多
你好,老師,我想問下,我們4月份股權變更了,一個股東把股權50萬轉讓給法人了,那個股東是法人公司,轉讓的時候沒有交什么稅費,稅務局說法人股東轉讓不交所得稅,只要我們交一個印花稅,那這個法人的印花稅是怎么交了,稅務局要我們在電子稅務局申報,是怎么 申報了
老師,我們6年前做了股權轉讓,在工商做了變更,但是由于當時經辦人員不懂,就沒有做稅務變更,所以當時也沒有交納個稅。現(xiàn)在我們想做新的股權變更,稅務局要求我們把之前的稅補了才能做新的變更。當時的合同轉讓價簽得也很高,溢價500多萬,補稅的話要補一百多萬,這個應該怎么處理呢?
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
公司從股份制變?yōu)橛邢挢熑沃疲再Y本減少,企業(yè)是虧損的,會產生個稅嗎
營業(yè)執(zhí)照有道路運輸服務,沒有運輸服務許可證,可以開物流發(fā)票嗎
老師好,立項報告是研發(fā)的項目啟動前技術部門寫的報告嗎?立項報告的參與人員必須與實際完全一致嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師,老板修車發(fā)票抬頭是車牌號,可以入公司的賬嗎
老師,收到國外公司贈送的貨物,作為展示樣品,怎么入賬呢?會計分類是什么?
財務年度報表中應收賬款為負可以不調嗎
老師您好,稅務師報名窗口,謝謝
個體戶可以用“經營者”個人的銀行卡收貨款對吧?
沒有,公司是2019年4月成立的,到目前為止均未分
所以你這個100萬也得交20%個稅
老師,實質上真實的我們是平價轉讓,怎樣給稅務局解釋
你這個100萬要交稅的,就因為這個不交個稅,所以稅局才找你
平價轉的也要交嗎
你有100萬的未分配利潤,這就不叫平價轉
稅務局是叫我們提供資料,我直接說補交嗎
你這個100萬沒有分紅也沒交稅,你要交稅的,你直接交吧