你好 借:銀行存款 貸:管理費用
老師,您好。請問公司打官司交的訴訟法,當時計入管理費用,現(xiàn)在勝訴退回來了,已經(jīng)跨年了,怎么做賬務(wù)處理
去年公司交的案件受理費已經(jīng)入管理費用,今年公司勝訴,退回一半,請問如何入賬?
我租給甲公司一個商鋪,于去年收到對方打款繳納了一年半的經(jīng)營管理費,我公司去年已經(jīng)開具全額的增值稅專票給甲公司,但是今年我公司強行要求甲公司退鋪,并且退回給了甲公司半年的經(jīng)營管理費,款已退但負數(shù)發(fā)票尚未開,怎么做賬?
我租給甲公司一個商鋪,于去年收到對方打款繳納了一年半的經(jīng)營管理費,我公司去年已經(jīng)開具全額的增值稅專票給甲公司,但是今年我公司強行要求甲公司退鋪,并且退回給了甲公司半年的經(jīng)營管理費,款已退但負數(shù)發(fā)票尚未開,怎么做賬?
今年1月份才收到公司去年12月的費用發(fā)票,但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報了,請問這個去年的費用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時候又該如何處理
老師,公司的產(chǎn)品用于做實驗和贈送客戶的賬務(wù)處理,一般納稅人
老師,工商年報中社保繳納是填單位交的嗎,還是單位和個人的合計金額
我們有兩單出口報關(guān)單是供應(yīng)商用了順豐郵寄給客戶,順豐一并報關(guān)跟運輸,到時可以跟稅局解釋,在購貨報價的運費含在貨物本身,所以供應(yīng)商承擔了運費,報關(guān)走的FOB,這樣子可以嗎
老師,每月有從電子稅務(wù)局里面拉出來的開具發(fā)票 和進項發(fā)票清單,另外從對公網(wǎng)銀拉出來的銀行流水,都是電子表格,問問有啥技巧能快速匹配銀行流水的金額與銷項發(fā)票和進項發(fā)票的金額,這樣我就 不用根據(jù)發(fā)票金額先計入應(yīng)收或應(yīng)付賬款,再根據(jù)銀行流水金額沖銷對應(yīng)公司的應(yīng)收和應(yīng)付賬款,我這樣做賬比較麻煩,想盡量匹配到對公網(wǎng)銀流水上的各家公司應(yīng)收或者應(yīng)付的銀行存款。減少我的工作量。
老師你好,幫忙看下這分錄如何做呢?是哪里錯了? 計提借:銷售費用—工資7885.32 管理人員工資-法人4252.31貸:應(yīng)付職工薪酬工資12137.63 借:應(yīng)付職工薪酬工資1125.32 貸:應(yīng)付職工薪酬社保775.32 其他應(yīng)付款公積金公司承擔的350 應(yīng)付職工薪酬個稅62.8 借應(yīng)付職工薪酬工資260貸 借:應(yīng)付職工薪酬工資2673.01貸其他應(yīng)付款代扣社保法人1867.69 其他應(yīng)付款個人承擔部分775.32
請問:4月有個花班銷售收入是280元,毛利是60元,但5月里給客戶退了做其他用途,成本也確實發(fā)生,無法沖回,庫存也沒有了,客戶做其他用途也沒收入給我們,那5月的收入毛利表,就是做這筆花班銷售-280,毛利也是-280?
事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢如何處理賬,折舊足額計提,無產(chǎn)值,分錄。報廢所產(chǎn)生的費用和收入直接固定資產(chǎn)辦負責,不經(jīng)學校
老師,員工繳納的靈活就業(yè)保險可以稅前扣除嗎
老師好,咨詢牧業(yè)有關(guān)問題,我公司死亡一頭育成牛。如何做賬務(wù)處理?
利息發(fā)票沒到,銀行已付如何做賬