您好,借銀行存款,借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)。
老師您好,收到2019所得稅退稅怎么入賬,謝謝
老師您好,收到2019所得稅退稅怎么入賬,是沖所得稅費用還是走以前年度損益調(diào)整,謝謝
老師您好!請問收到的以前年度企業(yè)所得稅退稅應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
老師您好!房企收到增值稅留抵退稅的賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師,今年收到20年企業(yè)所得稅的退稅款,收到時怎么做賬? 謝謝老師
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
收到的是去年的
按你的應(yīng)交稅費就成負數(shù)了,不對吧
您好,因為不清楚退稅的原因,若影響損益(所得稅費用),還需要,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)。借未分配利潤(紅字),貸以前年度損益調(diào)整(紅字)
你這不對
您好,給您的回復(fù)是對的,這是已經(jīng)有過實際操作的方案。
應(yīng)該不涉及應(yīng)交稅費,你咨詢一下別人吧
那你的銀行存款去哪了?
您好,您可以咨詢他人,因為不沖應(yīng)交稅費,會導致應(yīng)交稅費發(fā)生額虛增。
我是說應(yīng)交稅費借貸都不記
您好,您支付企業(yè)所得稅的分錄是借應(yīng)交稅費貸銀行存款。所以收回相當于全部未發(fā)生。