同學(xué)您好, 您銀行明細(xì)賬和銀行對(duì)賬單的逐一核對(duì)

老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入的呀但是為什么我錄出來(lái)的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計(jì)數(shù)不一樣呢?這是什么原因呀?
明細(xì)表數(shù)據(jù)是平的,但是對(duì)公余額跟賬面的余額不一致,請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢?我需要怎么才能調(diào)節(jié)到對(duì)公與賬面余額一致呢?
請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對(duì)好幾遍了都沒(méi)有問(wèn)題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
1、請(qǐng)問(wèn)明細(xì)賬的銀行存款余額跟總賬的銀行存款余額不一致,是什么原因?2、賬本中的銀行存款余額實(shí)際比銀行對(duì)賬單的余額又差1000元,可以怎樣解決
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,總賬和明細(xì)賬的余額對(duì)不上,是什么原因呢?要怎么查呢?
小規(guī)模納稅人個(gè)體戶注銷的時(shí)候還有欠款沒(méi)收回來(lái),有注銷證明,對(duì)方可以把錢直接打給個(gè)體戶主么
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶都需要交哪些稅呀
老師,出納要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是啥?
生產(chǎn)企業(yè),去年8月到現(xiàn)在出口收入大概436萬(wàn),沒(méi)有做過(guò)年底退稅,現(xiàn)在老板確認(rèn)不退稅了,我這邊要做什么處理(原來(lái)增值稅申報(bào)表申報(bào)的年底退稅收入)要注意什么?會(huì)有罰款,補(bǔ)稅或者滯納金嗎?
酒店付房租,房東為個(gè)人,沒(méi)辦法開(kāi)票,這個(gè)成本怎么做?
我接手這個(gè)公司賬只做到23年,需要補(bǔ)賬 1我沖銷上月計(jì)提的工資,然后將其他應(yīng)付款-代扣社保費(fèi)沖到營(yíng)業(yè)外支出了,這筆錢收不回來(lái)了 2我只計(jì)提工資,社保是本月繳納下月在工資扣除個(gè)人部分 3結(jié)匯時(shí)借:銀存(人民幣) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(正數(shù)匯損,負(fù)數(shù)匯盈,匯盈用營(yíng)業(yè)外收入科目更合理嗎) 貸:銀存(美元) 4結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交稅賽-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)收賬款-出口 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 以上需要調(diào)整嗎 公司之前一直沒(méi)做賬23-25年每期所得稅及財(cái)報(bào)都0申報(bào),我補(bǔ)賬后下期所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)與往期申報(bào)數(shù)值差距過(guò)大會(huì)引發(fā)警告核查之類的嗎?今年無(wú)業(yè)務(wù)
甲公司和乙公司都是國(guó)企,甲公司資產(chǎn)廣告牌廚具50萬(wàn)無(wú)償移交給乙公司,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一個(gè)公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時(shí)開(kāi)票確認(rèn)增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分?jǐn)偅恐x謝老師指導(dǎo)!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票??蛻衾舷勇闊?,貨款轉(zhuǎn)給老板微信了,還讓我們開(kāi)普票給他,這邊應(yīng)該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個(gè)已經(jīng)退休的臨時(shí)工干一個(gè)月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開(kāi)發(fā)票,這種情況怎么稅務(wù)籌劃呢


就是,說(shuō),有可能是拉下了一個(gè)銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?
您好,是的,是這樣的
就是這個(gè)明細(xì)賬以后的業(yè)務(wù)有落下數(shù)據(jù)嗎?因?yàn)槲沂侵型窘ㄙ~的,最后的明細(xì)表數(shù)據(jù)是平的,我要找明細(xì)賬以后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是嗎?
那您建賬的時(shí)候數(shù)據(jù)和銀行存款的余額一致嗎
利息收入的借貸方向是怎樣的呢?之前會(huì)計(jì)寫(xiě)的是借:銀行存款:22.20 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息-22.2。我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件,按照之前輸入的結(jié)轉(zhuǎn)不平,所以我現(xiàn)在弄的是 借銀行存款22.2 貸22.2 這個(gè)會(huì)有影響嗎?
之前的會(huì)計(jì)做的是正確的,要不然按您的做法,利潤(rùn)表會(huì)有錯(cuò)誤的
哦好的,那就是利潤(rùn)收入的話,都得這樣寫(xiě)借貸方向嗎?借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 負(fù)數(shù)值 這樣嗎?
我在學(xué)堂看的答案是這樣做借貸方向的,然后之前的老會(huì)計(jì)有的賬好像是我這樣寫(xiě)的借貸方向
是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。就是和正常發(fā)生業(yè)務(wù)的方向一致,沖減的就用負(fù)數(shù)
我好像之前有的公司的業(yè)務(wù) 利息收入的話接待方向,不是填寫(xiě)的這個(gè)負(fù)數(shù),但是稅務(wù)局的稅也報(bào)完了,怎么辦?那我現(xiàn)在的話要重新再改正一下憑證嗎?年底再申報(bào)年報(bào)的數(shù)據(jù)嗎 ?
您的報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題的話 可以不調(diào)整
反正賬也是平的,然后那個(gè) 對(duì)公余額跟賬上的余額也是一樣的 ,那以后我再改改這個(gè)做賬的借貸方向可以嗎?