同學您好, 您銀行明細賬和銀行對賬單的逐一核對
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數據進行錄入的呀但是為什么我錄出來的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計數不一樣呢?這是什么原因呀?
明細表數據是平的,但是對公余額跟賬面的余額不一致,請問是什么原因呢?我需要怎么才能調節(jié)到對公與賬面余額一致呢?
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數據,也試算平衡了,本年累計的合計也和科目余額表一致,期初余額的合計怎么不一樣呢?已經核對好幾遍了都沒有問題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數據后的余額表
1、請問明細賬的銀行存款余額跟總賬的銀行存款余額不一致,是什么原因?2、賬本中的銀行存款余額實際比銀行對賬單的余額又差1000元,可以怎樣解決
老師您好!請問一下,總賬和明細賬的余額對不上,是什么原因呢?要怎么查呢?
請問一下 哪個老師講的商貿業(yè)的賬務處理是最新的?推薦一下
我想把報表上負債變大 所有者權益類減少
實收資本可以用來買固定資產嗎
一般納稅人,建筑企業(yè),預交增值稅后,如果同一項目進項稅金額與銷項稅一致,所有預交增值稅會退稅嗎?
收到退回保證金在現金流量表里計入啥
個體工商戶轉成查賬征收,還可以轉回核定征收嗎
老師,現在做8月份的賬,9月份開具的報銷發(fā)票可以做進賬嗎?
招待費的進項稅抵扣了 本季度做進項轉出 本季度能不能多勾選進項票把轉出部分填平
老師 發(fā)票名稱開管道修復屬于建筑勞務嗎
收到員工交來的8月伙食費個人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應付款-伙食費個人部分。 向外支付的時候借:其他應付款-伙食費個人部分 管理費用-福利費-伙食補貼單位 貸:銀行存款。 以上對嗎。還是其他方式
就是,說,有可能是拉下了一個銀行業(yè)務數據嗎?
您好,是的,是這樣的
就是這個明細賬以后的業(yè)務有落下數據嗎?因為我是中途建賬的,最后的明細表數據是平的,我要找明細賬以后的業(yè)務數據是嗎?
那您建賬的時候數據和銀行存款的余額一致嗎
利息收入的借貸方向是怎樣的呢?之前會計寫的是借:銀行存款:22.20 借:財務費用利息-22.2。我這個財務軟件,按照之前輸入的結轉不平,所以我現在弄的是 借銀行存款22.2 貸22.2 這個會有影響嗎?
之前的會計做的是正確的,要不然按您的做法,利潤表會有錯誤的
哦好的,那就是利潤收入的話,都得這樣寫借貸方向嗎?借:銀行存款,貸:財務費用 利息 負數值 這樣嗎?
我在學堂看的答案是這樣做借貸方向的,然后之前的老會計有的賬好像是我這樣寫的借貸方向
是借財務費用負數。就是和正常發(fā)生業(yè)務的方向一致,沖減的就用負數
我好像之前有的公司的業(yè)務 利息收入的話接待方向,不是填寫的這個負數,但是稅務局的稅也報完了,怎么辦?那我現在的話要重新再改正一下憑證嗎?年底再申報年報的數據嗎 ?
您的報表數據沒有問題的話 可以不調整
反正賬也是平的,然后那個 對公余額跟賬上的余額也是一樣的 ,那以后我再改改這個做賬的借貸方向可以嗎?