您好,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。借其他應(yīng)付款。貸銀行存款。
老師幫忙看看這種業(yè)務(wù)怎么處理?這是一筆工程款收入,打進來,我們又給退回去!沒有給人家開票,這筆錢打到私戶啦!這個分錄怎么做?
老師幫忙看看這種業(yè)務(wù)怎么處理?這是一筆工程款收入,打進來,我們又給退回去!沒有給人家開票,這筆錢打到私戶啦!這個分錄怎么做?
老師,您好,我們收到外公司的一筆款,然后又給還回去了,當時走的是營業(yè)外收入和支出,都已經(jīng)平帳了,但是他們又給我們開來一張發(fā)票,這個怎么做分錄才能平,而且還有稅,這個怎么處理
我們公司給對方開個發(fā)票 在我們主營業(yè)務(wù)之內(nèi)錢到賬了 但是實際這項業(yè)務(wù)沒有發(fā)生 他發(fā)票不給我們退回來 我們老板卻把錢給人家私戶退回去了 這個賬務(wù)要怎么處理啊
老師,我們給別人開票,但是這個稅費是對方打到我們賬戶我們交的,這筆錢怎么入賬賬務(wù)處理怎么做,另外還有一個點的管理的對方打入到我公司,但是這個錢合同約定是給老板的,但是對方不打個人,打?qū)覀冇惺盏竭@筆錢但是這筆錢要還給老板,這邊怎么做賬務(wù)處理把錢還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務(wù)風險的
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
有其他方法嗎?為什么要入其他應(yīng)付款?
這個其實就是相當打錯啦 打進來我們又給退回去啦
這筆收入打到私戶啦
您好,所以其他應(yīng)付款一進一出,余額是零。
記應(yīng)收 預收可以嗎
您好,是不可以的,因為與收入無關(guān)。